ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CONTROLE TCE:
CW-016959/26 (ID 960361)
Nº do contrato
PP001/2026
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de material de construção, elétrico, hidráulico e ferragens destinados à manutenção de prédios e logradouros públicos municipais.
Contratada(s)
ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
CNPJ: 38.481.881/0001-82
Valor do contrato
R$ 788.790,60
(valor inicial)
R$ 788.790,60
(valor atualizado)
Vigência
15/05/2026 até 15/05/2027
Data assinatura
15/05/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
PP001/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP 001/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Estadual
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/07/2026 10:25
últ. alteração
15/07/2026 10:54
Data finalização cadastro
15/07/2026 10:53
Vigência inicial
15/05/2026
a
15/05/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016959/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP 001/2026
Número processo TCE
LW-003547/26
Processo administrativo Nº
PP001/2026
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/05/2026
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° PP001/2026 NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)
15/07/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 37 recursos
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N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM/ICMS/TRIBUTOS
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
500
FUS
5
Programa de trabalho
10.301.0020.2160.0000
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO ANTONIA CLESIA.pdf
15/07/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '093/2025' de 15/04/2025
***.328.431-**
licitacaopmsja@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '093/2025' de 15/04/2025
***.373.513-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ABDORAL MELO DA SILVA
***.225.903-**
86981918402
licitacaopmsja@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
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item em ordem crescente
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1-5 de 158 registros
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
490
Pia de inox 0,50x1,20m
12
UND
12.00
UND (Unidade)
238,80
2.865,60
359
Tubo pvc soldável 60mm com 6 mts
200
UND
200.00
UND (Unidade)
139,50
27.900,00
448
Escada extensível alumínio 2x6 12 degraus
6
UND
6.00
UND (Unidade)
558,20
3.349,20
447
Enxada norte 2 1/2 libras c/ cabo
6
UND
6.00
UND (Unidade)
90,00
540,00
446
Enxada larga ½ lua 2 ½ “
30
UND
30.00
UND (Unidade)
75,00
2.250,00
1-5 de 158 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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