ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-012307/26 (ID 945710)
Nº do contrato
98/2026
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DEFARDAMENTOS PARAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PARNAÍBA/PI, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratada(s)
D R DOS SANTOS NETO – ME (PRINT COLLOR)
CNPJ: 04.811.720/0001-98
Valor do contrato
R$ 6.842.143,75
(valor inicial)
R$ 6.842.143,75
(valor atualizado)
Vigência
27/05/2026 até 27/05/2028
Data assinatura
27/05/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
2049/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 06/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/05/2026 15:41
últ. alteração
29/05/2026 09:29
Data finalização cadastro
29/05/2026 09:29
Vigência inicial
27/05/2026
a
27/05/2028
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012307/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-000251/26
Processo administrativo Nº
2049/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-5 de 5 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/05/2026
Sítio Eletrônico Oficial ()
27/05/2026
2
27/05/2026
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
27/05/2026
3
29/05/2026
Diário Oficial da União ()
28/05/2026
4
01/06/2026
Diário Oficial dos Municípios ()
28/05/2026
5
29/05/2026
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (pncp)
28/05/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
04.122.0002.2009.0000 12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2025.0000 12.365.0008.2028.0000 12.365.0008.2110.0000 12.366.0008.2029.0000 12.361.0008.2021.0000 12.361.0008.2193.0000 08.244.0003.2048.0000 08.244.0003.2049.0000 08.244.0003.2050.0000 08.244.0003.2051.0000 08.244.0003.2053.0000 08.244.0003.2054.0000 08.244.0003.2055.0000 08.244.0003.2056.0000 08.244.0003.2057.0000 08.244.0003.2058.0000 08.244.0003.2189.0000 10.301.0011.2032.0000 10.301.0011.2034.0000 10.301.0011.2039.0000 10.301.0011.2046.0000 10.301.0011.2123.0000 10.301.0011.2124.0000 10.302.0011.2041.0000 10.302.0011.2047.0000 10.301.0011.2030.0000 10.301.0011.2104.0000 10.303.0011.2033.0000 10.302.0011.2042.0000 10.302.0011.2043.0000 10.302.0011.2187.0000 10.302.0011.2059.0000 10.302.0011.2096.0000
2
Programa de trabalho
10.302.0011.2096.0000
500 500 542/540 540 540 541 550 569 500 500 660 660 660 660 660 660 661 660 660 500 600 600 621 600 621 621 600 500 602 600 600 600 621 621 500
3
Elemento de despesa
33.90.30
2009 2016 2025 2028 2110 2029 2021 2193 2048 2049 2050 2051 2053 2054 2055 2055 2057 2058 2189 2032 2034 2039 2046 2123 2124 2041 2047 2030 2104 2033 2042 2043 2187 2059 2096
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato_-_Pedro_II_malharias_-_D_R_dos-1_(1)_assinado.pdf
29/05/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSMAR SANTOS GETIRANA
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.203.343-**
osmargetirana@gmail.com
Helany Max de Sousa Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.210.933-**
pedronovagestao@gmail.com
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.804.323-**
TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM
Maria Andrea dos Santos Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.723.083-**
pmp2@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.395.233-**
ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.316.613-**
francisco pereira pinheiro
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.474.933-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DIONISIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO
***.649.493-**
DIONISIORIBEIRO@IG.COM.BR
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 29 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
24
MACACÃO CURTO CONFECCIONADO EM TECIDO MOLENTOM, NA COR PANTONE TCX 19-3940. POSSUI ALÇA JARDINEIRA COM BOTÕES NA COR PANTONE TCX 18-4143, E DOIS BOTÕES LATERAIS TAMBÉM NA COR PANTONE TCX 18-4143, DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL, COMPONDO COM AS CORES PANTONES TCX 18-4143 E 19-3940 E BOTÕES DE PRESSÃO ENTRE AS PERNAS FACILITANDO NA HORA DE VESTIR O BEBÊ. SERIGRAFIA: FRENTE: LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM MEDIDAS PROPORCIONAIS A LARGURA. (TAMANHOS QUE VISTAM DE 01 A 02 ANOS). AS ARTES SÃO AS DISPOSTAS NO ANEXO. (CONFORME ANEXO COMPLEMENTAR DOS ITENS)
1.500
UND
1500.00
UND (Unidade)
46,10
69.150,00
25
MACACÃO CURTO CONFECCIONADO EM TECIDO MOLENTOM, NA COR PANTONE TCX 19-3940. POSSUI ALÇA JARDINEIRA COM BOTÕES NA COR PANTONE TCX 18-4143, E DOIS BOTÕES LATERAIS TAMBÉM NA COR PANTONE TCX 18-4143, DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL, COMPONDO COM AS CORES PANTONES TCX 18-4143 E 19-3940 E BOTÕES DE PRESSÃO ENTRE AS PERNAS FACILITANDO NA HORA DE VESTIR O BEBÊ. SERIGRAFIA: FRENTE: LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM MEDIDAS PROPORCIONAIS A LARGURA. (TAMANHOS QUE VISTAM DE 01 A 02 ANOS). AS ARTES SÃO AS DISPOSTAS NO ANEXO. (CONFORME ANEXO COMPLEMENTAR DOS ITENS)
500
UND
500.00
UND (Unidade)
46,10
23.050,00
26
BONÉ PERSONALIZADO SUPERCAP 100% POLIÉSTER; FORMATO: AMERICANO; COM APLICAÇÃO DA LOGO EM DTF, NA FRENTE, COM REGULADOR DE PLÁSTICO
3.750
UND
3750.00
UND (Unidade)
37,98
142.425,00
27
BONÉ PERSONALIZADO SUPERCAP 100% POLIÉSTER; FORMATO: AMERICANO; COM APLICAÇÃO DA LOGO EM DTF, NA FRENTE, COM REGULADOR DE PLÁSTICO
1.250
UND
1250.00
UND (Unidade)
37,98
47.475,00
5
AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA 100% ALGODÃO, BRANCA, PENTEADA E MERCERIZADA COM APLICAÇÃO EM PINTURA DTF, COM PINTURA FRENTE E COSTA. TAMANHOS: P, M, G E GG (CONFORME ANEXO COMPLEMENTAR DOS ITENS)
6.000
UND
6000.00
UND (Unidade)
24,00
144.000,00
1-5 de 29 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
27/05/2026
o valor aderido foi de R$ 1.028.901,00 (Hum milhão vinte e oito mil novecentos e um reais)
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...