ÓRGÃO:
P. M. DE NOVO SANTO ANTONIO
CONTROLE TCE:
CW-012083/26 (ID 945486)
Nº do contrato
016/2026
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA, PARCELADA, E SOB DEMANDA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500) E COMBUSTÍVEL EM TRÂNSITO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO - PI
Contratada(s)
POSTO SANTA CRUZ III LTDA
CNPJ: 11.688.412/0001-82
Valor do contrato
R$ 2.486.000,00
(valor inicial)
R$ 2.486.000,00
(valor atualizado)
Vigência
31/03/2026 até 31/03/2027
Data assinatura
31/03/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
017/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/05/2026 11:56
últ. alteração
26/05/2026 12:03
Data finalização cadastro
26/05/2026 12:03
Vigência inicial
31/03/2026
a
31/03/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012083/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2026
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002702/26
Processo administrativo Nº
017/2026
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/04/2026
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
26/05/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
BENS COMUNS
2
Fonte
001
Orçamento Geral do Município / FPM/ FUNDEB/ FUS/ FMAS/ FME/ FMS/ PAB/ SUAS/ ICMS/ Recursos Próprios/ Impostos e Outros
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS PE SRP 003-2026.pdf
26/05/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELISA MARIA DA SILVA PAZ
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DIPLOMAÇÃO ' de 01/01/2025
***.749.463-**
copelnsa2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCIVALDO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '152/2025' de 15/04/2025
***.385.733-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ELISA MARIA DA SILVA PAZ
***.749.463-**
86981909632
copelnsa2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
KARLA MILANE DA PAZ SOUSA
***.386.073-**
jfilho533@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
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item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
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n° lote em ordem decrescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
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val total (R$)
001
01
LOTE I
1
UND
1.00
UND (Unidade)
2.486.000,00
2.486.000,00
1-1 de 1 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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