ÓRGÃO:
P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA
CONTROLE TCE:
CW-025187/25 (ID 889618)
Nº do contrato
14082025031/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA
CNPJ: 28.570.856/0001-11
Valor do contrato
R$ 1.598.351,44
(valor inicial)
R$ 1.598.351,44
(valor atualizado)
Vigência
14/08/2025 até 14/08/2026
Data assinatura
14/08/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
091/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 031/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/11/2025 16:27
últ. alteração
27/01/2026 14:54
Data finalização cadastro
27/01/2026 14:54
Vigência inicial
14/08/2025
a
14/08/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-025187/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 031/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007324/25
Processo administrativo Nº
091/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/09/2025
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES - ANO V - EDIÇÃO MLV - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2025)
11/11/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
2
Programa de trabalho
04.122.0015.2008.0000
Coordenação Geral da Secretaria de Administração
3
Fonte
500
FPM, ICMS, 04. 122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04. 122.0004.2006 Manutenção da s ecreta ria de Administração 15.452.0026.2029 - Ma nutenção da Secretaria Munic ipa l de Obras e serviços Públicos 12.361.0049 .2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Ma nu tenção da Secre taria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017 .2055 Manu tenção da Secretaria Mu nicipal de Assistência Social. Fontes de Recu rsos; FPM, lCMS, lSS, FMS, FMAS, FUNDES 40%, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO - PE - 031 - 091 - 2025.pdf
11/11/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
KALLINE FELIX DE SOUSA ROCHA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 063/2025' de 11/04/2025
***.975.993-**
secretariadefinancas@alvoradadogurgueia.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 063/2025' de 11/04/2025
***.321.953-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Ferdinand Oliveira Roldão
***.178.713-**
89981051372
ferdinand_bj@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 204 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
1
AGENDA PERMANENTE, COSTURADA, CAPA DURA, FORMATO 13,3 X 19,5 CM, 384 PÁG. PAPEL OFF SET.
480
UND
480.00
UND (Unidade)
44,08
21.159,50
01
2
ALFINETE, Nº 29, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.
64
CX
64.00
CX (Caixa)
14,81
947,72
01
3
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, COR AZUL, ESTOJO PLÁSTICO
64
UND
64.00
UND (Unidade)
10,47
669,91
01
4
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, COR PRETA, ESTOJO PLÁSTICO
64
UND
64.00
UND (Unidade)
9,54
610,33
01
5
APAGADOR PARA QUADRO DE ACRÍLICO, CORPO PLÁSTICO COM FELTRO
1.280
UND
1280.00
UND (Unidade)
8,41
10.759,81
1-5 de 204 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...