ÓRGÃO:
P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO
CONTROLE TCE:
CW-024481/25 (ID 888912)
Nº do contrato
182/2025
Objeto (indivisível)
Fornecimento de kits de enxoval, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Raimundo Nonato – PI
Contratada(s)
A V P VELOSO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.454.878/0001-22
Valor do contrato
R$ 1.099.939,00
(valor inicial)
R$ 1.099.939,00
(valor atualizado)
Vigência
31/10/2025 até 31/10/2026
Data assinatura
31/10/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
182/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
ADESÃO A SRP
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/11/2025 11:14
últ. alteração
04/11/2025 11:44
Data finalização cadastro
04/11/2025 11:44
Vigência inicial
31/10/2025
a
31/10/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024481/25
Finalizado em
Observação
04/11/25 11:42
primeira finalização
04/11/25 11:44
Motivo reabertura:
Corrigir um erro
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Processo administrativo Nº
182/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/11/2025
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS )
04/11/2025
2
03/11/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoraimundononato.pi.gov.br/)
04/11/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
4.13.3.90.30.00; 3.3.90.32.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.999.000; 1.660.04.999.000; 1.661.04.999.000; 1.669.04.999.000.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
4.13.3.90.30.00; 3.3.90.32.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.999.000; 1.660.04.999.000; 1.661.04.999.000; 1.669.04.999.000.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
09-ATA_1.PDF
04/11/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO N° 182-2025.pdf
04/11/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
TIAGO OLIVEIRA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '321-2025' de 24/09/2025
***.072.973-**
cplsaoraimundo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RODRIGO NEGREIROS SOBRINHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '321-2025' de 24/09/2025
***.702.877-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Akiles da Silva Araújo
***.291.813-**
899810992700
tesourariasrn2025@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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