ÓRGÃO:
P. M. DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-023337/25 (ID 887768)
Nº do contrato
070/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de impressoras com reposição de peças para o município de Monte Alegre do Piauí - PI
Contratada(s)
KAROLINNE B PEREIRA LTDA
CNPJ: 36.224.726/0001-55
Valor do contrato
R$ 668.500,80
(valor inicial)
R$ 668.500,80
(valor atualizado)
Vigência
17/10/2025 até 16/10/2026
Data assinatura
17/10/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
094/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 052/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/10/2025 15:53
últ. alteração
20/10/2025 15:42
Data finalização cadastro
20/10/2025 15:42
Vigência inicial
17/10/2025
a
16/10/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023337/25
Finalizado em
Observação
17/10/25 15:54
primeira finalização
20/10/25 15:42
Motivo reabertura:
ADICIONAR DOCUMENTO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 052/2025
Número processo TCE
LW-009370/25
Processo administrativo Nº
094/2025
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/10/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
17/10/2025
2
20/10/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
17/10/2025
3
20/10/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
17/10/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM / FME / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM / FME / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM / FME / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
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1
Extrato de publicação
PE 052-25 Extrato Contrato 070-25.pdf
20/10/2025
baixar
2
Instrumento contratual
PE_052.2025_Manutenção_de_Impressoras - 17-10-2025 assinado ambos.pdf
17/10/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Dijalma Gomes Mascarenhas
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 01/01/2025
***.394.691-**
licitacaomontealegre2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Erivan dos Santos Sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '158/2025' de 16/06/2025
***.724.053-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JULIANA TIMÓTEO RIBEIRO
***.189.383-**
00000000000
licitacaomontealegre2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
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1-5 de 43 registros
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9
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
43
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA ORIGINAL: CALHA PRETA MANGUEIRAS EPSON L3110 L3117 L3150 L3151 L3153 L3158 L3160 L3167 L3169 L3250
15
UND
15.00
UND (Unidade)
222,18
3.332,70
1
42
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA ORIGINAL: PICK ROLLER + ROLETE + MOLA EPSON L355 L375 L395 L220 L365.
15
UND
15.00
UND (Unidade)
229,21
3.438,15
1
41
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA ORIGINAL: MANGUEIRA EPSON L3110 L3117 L3150 L3151 L3153 L3158 L3160 L3167 L3169 L3250
15
UND
15.00
UND (Unidade)
151,37
2.270,55
1
40
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA ORIGINAL: CORREIA DENTADA CARRO EPSON L3110 L3150.
20
UND
20.00
UND (Unidade)
272,50
5.450,00
1
39
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA ORIGINAL: ROLETE RETARDO L3110 L3150 L4150 L4160 L5190.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
274,84
2.748,40
1-5 de 43 registros
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9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 28.719,06
R$ 0,00
R$ 28.665,06
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
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P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota de serviço
24/09/2025
2780.00
2.780,00
0
0,00
2780.00
2.780,00
14/11/2025 08:37
Nota de serviço
06/11/2025
5823.30
5.823,30
0
0,00
5823.30
5.823,30
02/12/2025 10:26
Nota de serviço
06/11/2025
6571.76
6.571,76
0
0,00
6517.76
6.517,76
02/12/2025 10:33
Nota de serviço
05/12/2025
4226.00
4.226,00
0
0,00
4226.00
4.226,00
20/02/2026 11:57
Nota de serviço
05/12/2025
4068.00
4.068,00
0
0,00
4068.00
4.068,00
20/02/2026 12:03
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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