ÓRGÃO:
P. M. DE CORONEL JOSE DIAS
CONTROLE TCE:
CW-018769/25 (ID 863521)
Nº do contrato
013/2025
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de Material de Expediente para atender demanda da Prefeitura e Secretarias Municipais do Município de Coronel José Dias – PI
Contratada(s)
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 07.139.098/0001-01
Valor do contrato
R$ 61.203,92
(valor inicial)
R$ 61.203,92
(valor atualizado)
Vigência
29/01/2025 até 28/04/2025
Data assinatura
29/01/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0000000010/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/08/2025 16:38
últ. alteração
25/08/2025 16:55
Data finalização cadastro
25/08/2025 16:55
Vigência inicial
29/01/2025
a
28/04/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018769/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 008/2025
Processo administrativo Nº
0000000010/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/02/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 03 de Fevereiro de 2025 • Edição VCCLII)
25/08/2025
2
05/02/2025
Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)
25/08/2025
3
05/02/2025
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL)
25/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 16 recursos
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N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FONTE DE RECURSOS
2
Programa de trabalho
04.122.0011.2010.0000
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
553
FONTE DE RECURSOS
5
Programa de trabalho
12.361.0007.2041.0000
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR
Arquivos
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1
Extrato de publicação
DM_5252_277_Coronel_Jose_Dias_Licitacao_Dispensa_SN_2025_Extrato_Contrato_013-25_pag_153.pdf
25/08/2025
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2
Instrumento contratual
CONTRATO 013-2025 - REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008-2025 - MATERIAL EXEPDIENTE (1).pdf
25/08/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '02/2025' de 02/01/2025
***.529.703-**
prefeituradecoroneljosedias@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARILIA DA SILVA GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '75/2025' de 26/03/2025
***.507.673-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
BALBINO FERREIRA DE SOUSA NETO
***.581.363-**
89981257440
balboaneto@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA
***.097.313-**
IRISETHIERE@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
92
TINTA GUACHE
6
CX
6.00
CX (Caixa)
8,82
52,92
91
TINTA TECIDO 37ML SORTIDOS
6
CX
6.00
CX (Caixa)
9,50
57,00
90
PASTA PAPEL C/ELASTICO FINA
12
UND
12.00
UND (Unidade)
7,35
88,20
89
PLACA DE ISOPOR 25MM
6
UND
6.00
UND (Unidade)
14,55
87,30
88
PLACA DE ISOPOR 20MM
20
UND
20.00
UND (Unidade)
12,25
245,00
1-5 de 92 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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