ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-017931/25 (ID 852684)
Nº do contrato
145 - PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.
Contratada(s)
P ARAUJO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 01.995.823/0001-67
Valor do contrato
R$ 375.610,00
(valor inicial)
R$ 469.512,50
(valor atualizado)
Vigência
07/08/2025 até 07/08/2026
Data assinatura
07/08/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
12313/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 24/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/08/2025 11:28
últ. alteração
15/08/2025 11:38
Data finalização cadastro
15/08/2025 11:38
Vigência inicial
07/08/2025
a
07/08/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017931/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 24/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006378/25
Processo administrativo Nº
12313/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/08/2025
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 127)
15/08/2025
2
13/08/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/)
15/08/2025
3
14/08/2025
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 308)
15/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.305.0055.2204.0000
AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2129.0000
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
4
Programa de trabalho
10.301.0002.2170.0000
AÇÕES DO PROGRAMA RLPD
5
Programa de trabalho
10.302.0002.2135.0000
CENTRO DE ATIV. FÍSICA- CAF E CENTRO DE REABILITAÇÃO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 145.2025.pdf
15/08/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marcos Tranqueira Alves
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 367/2025' de 01/01/2025
***.397.373-**
marcostranqueira2@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 367/2025' de 01/01/2025
***.683.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CAIO TUPINAMBÁ RODRIGUES LUSTOSA
***.603.683-**
8698036884
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Paulo Araújo de Oliveira
***.496.483-**
armando_deck@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 65 registros
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1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
6
CLIPS N° 3/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 50UND
1.000
CX
1000.00
CX (Caixa)
1,60
1.600,00
5
CLIPS N° 2/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 100UND
1.500
CX
1500.00
CX (Caixa)
1,60
2.400,00
4
CANETA ESFEROGRÁFICA, CX CM 50 UND, SEXTAVADA, PONTA MEDIA COM FURO NA PARTE DO CORPO, EM CRISTAL TRANSPARENTE NA COR AZUL, VERMELHA OU PRETA
150
CX
150.00
CX (Caixa)
26,80
4.020,00
3
CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 200 X 275 MM, 96 FOLHAS.
300
UND
300.00
UND (Unidade)
6,20
1.860,00
2
BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO AUTOADESIVO, DIMENSÕES 76 X 102 MM, COM 100 FLS.
500
UND
500.00
UND (Unidade)
2,00
1.000,00
1-5 de 65 registros
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P
1
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4
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
17/06/2026
03/07/2026 11:38
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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