ÓRGÃO:
P. M. DE TAMBORIL
CONTROLE TCE:
CW-017730/25 (ID 852483)
Nº do contrato
083/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de material de limpeza, destinados à demanda da Prefeitura de Tamboril do Piauí-PI.
Contratada(s)
,A A CHAVES DE MOURA JUNIOR LTDA
CNPJ: 23.610.794/0001-00
Valor do contrato
R$ 110.843,55
(valor inicial)
R$ 110.843,55
(valor atualizado)
Vigência
22/07/2025 até 22/07/2026
Data assinatura
22/07/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
1006/2025
Tipo instrumento
OUTRO INSTRUMENTO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/08/2025 12:30
últ. alteração
14/08/2025 15:20
Data finalização cadastro
14/08/2025 15:20
Vigência inicial
22/07/2025
a
22/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017730/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2025
Número processo TCE
LW-006125/25
Processo administrativo Nº
1006/2025
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/08/2025
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO)
14/08/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FONTE 500 e demais repasses da Secretarias Municipais.
2
Programa de trabalho
04.122.0022.0060.0000
demais programas das secretarias municipais
3
Elemento de despesa
33.90.30
3.3.90.30 -Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 083.2025 - A A CHAVES DE MOURA (MAT LIMPEZA SEC FINANÇAS).pdf
14/08/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIO ALMEIDA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '072/2025' de 02/06/2025
***.751.163-**
posto.kmg.ipi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GAUDÊNCIO FERREIRA DOS ANJOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '104/2025' de 01/08/2025
***.299.583-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ADRIANO DA COSTA SANTOS
***.172.683-**
89981197945
adri19071989@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Antonio Alberto Chaves de Moura Junior
***.269.843-**
supermercadocarnaubais@gmail.com
Representante legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 54 registros
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE II
54
VASSOURÃO GARI
100
UND
100.00
UND (Unidade)
26,21
2.621,00
LOTE II
53
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO
80
UND
80.00
UND (Unidade)
8,97
717,60
LOTE II
52
VASSOURA DE PELO COM CABO
100
UND
100.00
UND (Unidade)
10,83
1.083,00
LOTE II
51
TOUCA DESCARTÁVEL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
12,22
611,00
LOTE II
50
TAPETE GRANDE
50
UND
50.00
UND (Unidade)
117,80
5.890,00
1-5 de 54 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
30/10/2025
31/10/2025 09:49
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 41.129,71
R$ 0,00
R$ 41.129,71
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000185
26/08/2025
7329.82
7.329,82
0
0,00
7329.82
7.329,82
27/08/2025 12:17
Nota Fiscal Nº 000000195
16/09/2025
7842.54
7.842,54
0
0,00
7842.54
7.842,54
19/09/2025 12:39
Nota Fiscal Nº 000000208
27/10/2025
8840.39
8.840,39
0
0,00
8840.39
8.840,39
04/11/2025 12:52
Nota Fiscal Nº 000000212
25/11/2025
8587.33
8.587,33
0
0,00
8587.33
8.587,33
04/12/2025 09:30
Nota Fiscal Nº 000000249
21/12/2025
8529.63
8.529,63
0
0,00
8529.63
8.529,63
22/12/2025 12:30
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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