ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-017553/25 (ID 852306)
Nº do contrato
137 - PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2025
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
Contratada(s)
COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA
CNPJ: 41.250.142/0001-94
Valor do contrato
R$ 9.275,00
(valor inicial)
R$ 9.275,00
(valor atualizado)
Vigência
24/07/2025 até 24/07/2026
Data assinatura
24/07/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
10.432/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 22/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/08/2025 10:48
últ. alteração
12/08/2025 10:52
Data finalização cadastro
12/08/2025 10:52
Vigência inicial
24/07/2025
a
24/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017553/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 22/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005629/25
Processo administrativo Nº
10.432/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/08/2025
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 108)
12/08/2025
2
05/08/2025
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 282)
12/08/2025
3
05/08/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/)
12/08/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020700
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.303.0004.2040.0000
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL E ASSISTÊNCIA FARM.
5
Programa de trabalho
10.305.0055.2204.0000
AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 137.2025.pdf
12/08/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELAINE SOARES DE FREITAS LEITÃO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA N° 586/2025' de 01/01/2025
***.749.883-**
elainesfl.psi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DIÓGENES BENÍCIO DE MELO CRUZ FILHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 586/2025' de 01/01/2025
***.456.983-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CAIO TUPINAMBÁ RODRIGUES LUSTOSA
***.603.683-**
8698036884
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
***.622.963-**
JOELMA@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
51
ÁGUA SANITÁRIA. SOLUÇÃO AQUOSA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 01 LITRO.
750
UND
750.00
UND (Unidade)
1,70
1.275,00
16
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 11X75X20 MM, FIBRA ABRASIVA (LADO VERDE), ESPONJA MACIA (LADO AMARELO), COMPOSTA DE ESPUMA POLIURETANO E FIBRA TEXTIL.
10.000
UND
10000.00
UND (Unidade)
0,80
8.000,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...