ÓRGÃO:
CAMARA DE ANISIO DE ABREU
CONTROLE TCE:
CW-012237/25 (ID 846981)
Nº do contrato
013/2025
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUAS E REFRIGERANTES E, MATERIAL DE LIMPEZA/COPA/COZINHA, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI
Contratada(s)
JEKSON DA SILVA SANTOS LTDA (SUPERMERCADO NEW)
CNPJ: 40.474.014/0001-61
Valor do contrato
R$ 31.747,92
(valor inicial)
R$ 31.747,92
(valor atualizado)
Vigência
15/04/2025 até 15/04/2026
Data assinatura
15/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000089/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/06/2025 14:53
últ. alteração
11/06/2025 16:08
Data finalização cadastro
11/06/2025 16:08
Vigência inicial
15/04/2025
a
15/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012237/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 010/2025
Processo administrativo Nº
001.0000089/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 28 de Abril de 2025 • Edição VCCCVII )
11/06/2025
2
30/04/2025
Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)
11/06/2025
3
30/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL)
11/06/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FONTE DE RECURSOS
2
Programa de trabalho
01.031.0001.2001.0000
Manutengao dos atividades do Camara Municipal
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5307_044_Anisio_de_Abreu_Licitacao_Dispensa_010-25_Extrato_Contrato_013-25_pag_282.pdf
11/06/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 013-2025 - REF DISPENSA 010-2025 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.pdf
11/06/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GENILDA DE OLIVEIRA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'TERMO DE POSSE' de 01/01/2025
***.171.323-**
GENILDASAUDE@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
WALBER PAES RIBEIRO CAVALCANTE
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '004/2025' de 03/02/2025
***.857.923-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA
***.410.713-**
89981240910
gustavomota206@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JEKSON DA SILVA SANTOS
***.719.183-**
JEKSONSS13@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 78 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE III
49
POLIDOR DOMESTICO DE MOVEIS LIMPEZA
8
UND
8.00
UND (Unidade)
44,92
359,36
LOTE III
48
AEROSOL PERFUMA AMBIENTE
5
CX
5.00
CX (Caixa)
189,99
949,95
LOTE III
47
DESENTUPIDOR PARA SANITARIO
10
UND
10.00
UND (Unidade)
12,00
120,00
LOTE III
46
OLEO FRASCO COM 200ML LIMPEZA DE MOVEIS C/C06
3
CX
3.00
CX (Caixa)
143,00
429,00
LOTE III
45
COADOR DE CAFÉ GRANDE
12
UND
12.00
UND (Unidade)
5,20
62,40
1-5 de 78 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...