ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-009516/25 (ID 834261)
Nº do contrato
036/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de artigo em geral (utensílios, brinquedos, jogos educativos, materiais de artesanatos e de enxoval entre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e secretarias do Município de São José do Piauí - PI.
Contratada(s)
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI
CNPJ: 08.974.702/0001-88
Valor do contrato
R$ 47.499,53
(valor inicial)
R$ 47.499,53
(valor atualizado)
Vigência
25/03/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
25/03/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
28/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/05/2025 11:25
últ. alteração
19/05/2025 11:38
Data finalização cadastro
19/05/2025 11:38
Vigência inicial
25/03/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009516/25
Finalizado em
Observação
19/05/25 11:28
primeira finalização
19/05/25 11:38
Motivo reabertura:
arquivo errado
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2025
Número processo TCE
LW-002221/25
Processo administrativo Nº
28/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/03/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP)
19/05/2025
2
27/03/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência de São José do Piauí)
19/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Recursos ordinários/FPM/FME//FUS/CUSTEIO/FMAS e outros
2
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
4
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
12.361.0009.2018.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
10 Contrato 036-2025 (1).pdf
19/05/2025
baixar
2
Extrato de publicação
12 DOP_EDICAO__27-3-2025_ED_944_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_aviso_de_extrato_de_contrato_034_2025.pdf
19/05/2025
baixar
3
Instrumento contratual
10 Contrato 036-2025.pdf
19/05/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '036/2025' de 25/03/2025
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '036/2025' de 25/03/2025
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Yasmin Macedo Daud
***.346.438-**
roberto.daud@uol.com.br
proprietária
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
04
14
Toalha de banho
221
UND
221.00
UND (Unidade)
12,50
2.762,50
04
13
Manta em tecido bebê bordada
221
UND
221.00
UND (Unidade)
13,85
3.060,85
04
12
Lençol
221
UND
221.00
UND (Unidade)
20,00
4.420,00
04
11
Lenco umidecido
221
UND
221.00
UND (Unidade)
3,28
724,88
04
10
Kit touca, luva e sapatinho.
221
CJ
221.00
CJ (Conjunto)
7,55
1.668,55
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...