ÓRGÃO:
P. M. DE MADEIRO
CONTROLE TCE:
CW-008963/25 (ID 833671)
Nº do contrato
016/2025
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO E SUAS SECRETARIAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL.
Contratada(s)
SAMUCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 17.946.374/0001-05
Valor do contrato
R$ 270.248,40
(valor inicial)
R$ 270.248,40
(valor atualizado)
Vigência
23/04/2025 até 14/06/2025
Data assinatura
23/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
017/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, VIII
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/05/2025 12:20
últ. alteração
12/05/2025 12:56
Data finalização cadastro
12/05/2025 12:56
Vigência inicial
23/04/2025
a
14/06/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008963/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 009/2025
Processo administrativo Nº
017/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, VIII (emergência ou calamidade pública)
Publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (Terça-Feira, 29 de Abril de 2025 • Edição V CCCVIII)
12/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020200
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2
Fonte
020500
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
3
Fonte
020701
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
4
Fonte
020802
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS
5
Fonte
020902
FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO AQUISIÇÃO DE PNEUS ASS.pdf
12/05/2025
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Denise Maria Queiroz da Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Nº 54/2025' de 27/03/2025
***.470.903-**
denisequeiroz391@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Edson Sousa Silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Nº 54/2025' de 27/03/2025
***.346.603-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IRANCIRIA MENDES SILVA
***.688.013-**
86981027876
iranciria10@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
SAMUEL VICTOR PEREIRA DA SILVA
***.977.443-**
SAMUCARAUTOMOTIVOS@OUTLOOK.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 17 registros
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1
2
3
4
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE UNICO
17
185/60R15 84H F-700 HYFLY
12
UND
12.00
UND (Unidade)
1.363,00
16.356,00
LOTE UNICO
16
225/60.17
18
UND
18.00
UND (Unidade)
793,00
14.274,00
LOTE UNICO
15
295.80R22.5 18PR 152/149K MIX WORKS F1 COMPASSAL
8
UND
8.00
UND (Unidade)
2.585,00
20.680,00
LOTE UNICO
14
225/75R16C 121/120R CV5000 SUNNY
8
UND
8.00
UND (Unidade)
1.766,80
14.134,40
LOTE UNICO
13
205/75R16C 110/108R CV5000 SUNNY
8
UND
8.00
UND (Unidade)
1.126,00
9.008,00
1-5 de 17 registros
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1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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