ÓRGÃO:
P. M. DE SIMPLICIO MENDES
CONTROLE TCE:
CW-007730/25 (ID 832438)
Nº do contrato
02.2404/2025
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECPEDIENTE DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLÍCIO MENDES, INCLUINDO TODOS OS SEUS ÓRGÃOS E SECRETARIAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.
Contratada(s)
PIAUI GLOBAL DISTRIBUIDORA
CNPJ: 28.065.513/0001-08
Valor do contrato
R$ 209.769,32
(valor inicial)
R$ 232.044,44
(valor atualizado)
Vigência
24/04/2025 até 24/04/2026
Data assinatura
24/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
006/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
LICITAÇÃO
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/04/2025 09:09
últ. alteração
28/04/2025 11:20
Data finalização cadastro
28/04/2025 11:20
Vigência inicial
24/04/2025
a
24/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007730/25
Finalizado em
Observação
28/04/25 10:51
primeira finalização
28/04/25 11:20
Motivo reabertura:
EDITAR
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Licitação (não cadastrada no Licitações Web)
Forma participação
Participante
Processo administrativo Nº
006/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
PIAUI GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA
Nº/Ano da ata
02.2404/2025
CNPJ órgão gerenciador
28.065.513/0001-08
Nº/Ano procedimento
006/2025
Vigência da ata:
24/04/2025
até
24/04/2026
Data assinatura Ata
24/04/2025
Data publicação ata
25/04/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (PUBL)
28/04/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
TESOURO
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2008.2007
MANUTENÇÃO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
PAIAUI GLOBAL - convertido.pdf
28/04/2025
baixar
2
Instrumento contratual
PAIAUI GLOBAL - convertido.pdf
28/04/2025
baixar
3
Extrato de publicação
PUBL-MAXWELL - convertido.pdf
28/04/2025
baixar
4
Ata aderida
maxwell-MATERIAL EXPEDIENTE LOTE 03 - convertido.pdf
28/04/2025
baixar
5
Instrumento contratual
maxwell-MATERIAL EXPEDIENTE LOTE 03 - convertido.pdf
28/04/2025
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Flávio Moura Santana
Titular
ui-button
ato de designação nº '008' de 01/01/2025
***.927.963-**
licitacaosimpliciomendespi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILMARA DE SOUSA OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '104' de 06/01/2025
***.781.693-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILMARA DE SOUSA OLIVEIRA
***.781.693-**
89999272491
gilsousa137@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MAXWELL PINHEIRO MOURA
***.945.163-**
colorgrafica@outlook.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 114 registros
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 03
115
PAPEL CARTAO
450
FL
450.00
FL (Folha)
1,40
630,00
LOTE 03
114
TNT ESTAMPADO
800
MT
800.00
MT (Metro)
5,60
4.480,00
LOTE 03
113
TNT
5.000
MT
5000.00
MT (Metro)
2,51
12.550,00
LOTE 03
112
TINTA PARA CARIMBO
24
UND
24.00
UND (Unidade)
4,49
107,76
LOTE 03
111
TINTA GUACHE C/06 CORES
600
CX
600.00
CX (Caixa)
3,93
2.358,00
1-5 de 114 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
28/04/2025
22/12/2025 09:56
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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