ÓRGÃO:
P. M. DE MADEIRO
CONTROLE TCE:
CW-007042/25 (ID 831750)
Nº do contrato
011/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [E] PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO E SUAS SECRETARIAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
Contratada(s)
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR
CNPJ: 07.003.079/0001-53
Valor do contrato
R$ 195.250,00
(valor inicial)
R$ 195.250,00
(valor atualizado)
Vigência
28/02/2025 até 28/06/2025
Data assinatura
28/02/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
013/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, XIII
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/04/2025 12:18
últ. alteração
15/04/2025 12:40
Data finalização cadastro
15/04/2025 12:40
Vigência inicial
28/02/2025
a
28/06/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007042/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 005/2025
Processo administrativo Nº
013/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, XIII (profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica)
Publicações
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meio publicação
data cadastro
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03/03/2025
Diário Oficial dos Municípios (Segunda-Feira, 03 de Março de 2025 • Edição V CCLXXII)
15/04/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020200
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2
Programa de trabalho
04.122.0027.2010.0000
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
020701
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
5
Programa de trabalho
12.361.0269.2090.0000
MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 30%
Arquivos
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Instrumento contratual
Contrato n 1125- Material de expediente .pdf
15/04/2025
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Linhas por página
5
10
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Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Denise Maria Queiroz da Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Nº 54/2025' de 27/03/2025
***.470.903-**
denisequeiroz391@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Edson Sousa Silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Nº 54/2025' de 27/03/2025
***.346.603-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IRANCIRIA MENDES SILVA
***.688.013-**
86981027876
iranciria10@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR
***.824.933-**
OLIVEIRANETOXIMENES@BOL.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item
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quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
88
TINTA GUACHE CORES VARIADAS CX C/6UND 15ML
50
CX
50.00
CX (Caixa)
5,75
287,50
87
TESOURA PEQUENA PARA PAPEL C/ CABO DE PLASTICO
50
UND
50.00
UND (Unidade)
4,50
225,00
86
TESOURA PARA PICOTAR PAPEL C/ CABO DE PLÁSTICO
30
UND
30.00
UND (Unidade)
7,50
225,00
85
TESOURA MEDIA CABO DE PLÁSTICO
50
UND
50.00
UND (Unidade)
16,50
825,00
84
TESOURA GRANDE P/ PAPEL C/ CABO DE PLÁSTICO
50
UND
50.00
UND (Unidade)
14,50
725,00
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Subcontratações
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subcontratado
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dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento
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Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
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