ÓRGÃO:
P. M. DE SOCORRO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-006915/25 (ID 831623)
Nº do contrato
010/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de combustíveis em geral, destinados à toda a demanda da Prefeitura Municipal de Socorro do Piauí-PI.
Contratada(s)
Benedito N. Nery
CNPJ: 27.468.843/0001-73
Valor do contrato
R$ 435.800,00
(valor inicial)
R$ 435.800,00
(valor atualizado)
Vigência
07/02/2025 até 07/02/2026
Data assinatura
07/02/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
1002/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/04/2025 14:59
últ. alteração
14/04/2025 15:03
Data finalização cadastro
14/04/2025 15:03
Vigência inicial
07/02/2025
a
07/02/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006915/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2025
Número processo TCE
LW-000397/25
Processo administrativo Nº
1002/2025
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/02/2025
Diário Oficial dos Municípios (dom)
14/04/2025
2
01/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial (SITE)
14/04/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
500 – Recursos Ordinários, 553 - PNATE, : 720 – FEP, 540 - FUNDEB, 541 - VAAF E OUTROS RECURSOS.
2
Programa de trabalho
04.122.0006.2009.0000
E OUTROS PROGRAMAS.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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nome arquivo
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1
Extrato de publicação
DM_5257_908_Socorro_do_Pi_Licitacao_PE_001-25_Extrato_Contrato_009-25_pag_432.pdf
14/04/2025
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2
Instrumento contratual
corrig.-Contrato nº 010-2025-BENEDITO N. NERY-EPP (POSTO NERY)- Hospital.pdf
14/04/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maristela Rodrigues Coelho Vieira
Titular
ui-button
ato de designação nº '01' de 01/01/2025
***.439.383-**
MARISTELA@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maristela Rodrigues Coelho Vieira
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '01' de 01/01/2025
***.439.383-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO
***.002.073-**
8999669884
salomaojunior5@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
BENEDITO NOBERTO NERY
***.092.303-**
emial@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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1
N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 05
01
LOTE 5: DEMANDA DO HOSPITAL
1
UND
1.00
UND (Unidade)
435.800,00
435.800,00
1-1 de 1 registros
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
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Dt Cad. em ordem crescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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