ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-001627/25 (ID 796476)
Nº do contrato
003/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de combustível, para o consumo da Prefeitura Municipal de São José do Piauí e suas secretarias, sendo a aquisição na circunscrição do município da cidade de São José do Piauí, Picos - PI e Teresina – PI
Contratada(s)
Pacheco e Carvalho LTDA
CNPJ: 03.470.850/0001-41
Valor do contrato
R$ 1.479.905,00
(valor inicial)
R$ 2.960.871,63
(valor atualizado)
Vigência
13/01/2025 até 31/12/2026
Data assinatura
13/01/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
069/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 033/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/02/2025 11:21
últ. alteração
19/02/2026 12:36
Data finalização cadastro
11/02/2025 11:25
Vigência inicial
13/01/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001627/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 033/2024
Número processo TCE
LW-008962/24
Processo administrativo Nº
069/2024
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/01/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP)
11/02/2025
2
15/01/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência de São José do Piauí - PI)
11/02/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos ordinários/FPM/FME/FMAS/FUS e outros,
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
4
Programa de trabalho
12.361.0009.2018.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
5
Programa de trabalho
12.361.0009.2023.0000
MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
14 DOP_EDICAO__15-1-2025_ED_895_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piauiaviso_de_extrato_de_contrato_n_003_2025.pdf
11/02/2025
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2
Instrumento contratual
9 CONTRATO 003-2025.pdf
11/02/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '003/2025' de 13/01/2025
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
jeDIael dias silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '003/2025' de 13/01/2025
***.523.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
EGIVALDO DE MOURA CARVALHO
***.975.943-**
pachecoecarvalho1@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
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P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
03
ARLA-32 BD 20 LTS
500
BLD
500.00
BLD (Balde)
104,81
52.405,00
01
02
Óleo Diesel S-10
155.000
L
155000.00
L (Litro)
6,53
1.012.150,00
01
01
Gasolina Comum
65.000
L
65000.00
L (Litro)
6,39
415.350,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-4 de 4 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
29/12/2025
19/02/2026 12:36
anexos
Termo aditivo Nº 2
16/04/2026
27/04/2026 13:07
anexos
Termo aditivo Nº 3
22/06/2026
22/07/2026 11:29
anexos
Termo aditivo Nº 4
20/07/2026
30/07/2026 11:04
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
636
R$ 1.197.573,28
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 636 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 001707
30/01/2025
4448.65
4.448,65
0
0,00
0
0,00
12/06/2025 09:21
Nota Fiscal Nº 001708
30/01/2025
1746.08
1.746,08
0
0,00
0
0,00
12/06/2025 09:22
Nota Fiscal Nº 001709
30/01/2025
2558.13
2.558,13
0
0,00
0
0,00
12/06/2025 09:23
Nota Fiscal Nº 001710
30/01/2025
2412.17
2.412,17
0
0,00
0
0,00
12/06/2025 09:24
Nota Fiscal Nº 001711
30/01/2025
1790.13
1.790,13
0
0,00
0
0,00
12/06/2025 09:25
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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