ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-018379/24 (ID 729975)
Nº do contrato
185 - ADESÃO Nº 06/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI.
Contratada(s)
LSMT DISTRIBUIDORA
CNPJ: 49.317.812/0001-54
Valor do contrato
R$ 1.595.890,75
(valor inicial)
R$ 1.595.890,75
(valor atualizado)
Vigência
14/08/2024 até 14/08/2025
Data assinatura
14/08/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
12698/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
ADESÃO A SRP
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/09/2024 12:24
últ. alteração
16/09/2024 10:24
Data finalização cadastro
16/09/2024 10:24
Vigência inicial
14/08/2024
a
14/08/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018379/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Processo administrativo Nº
12698/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
Nº/Ano da ata
13/2024
CNPJ órgão gerenciador
06.988.976/0001-09
Nº/Ano procedimento
009/2024
Vigência da ata:
26/03/2024
até
26/03/2025
Data assinatura Ata
26/03/2024
Data publicação ata
10/04/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/08/2024
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 352)
09/09/2024
2
15/08/2024
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 243)
09/09/2024
3
15/08/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
09/09/2024
4
12/09/2024
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 111)
16/09/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
021600
FUNDO MUNICIPAL FME
2
Programa de trabalho
12.365.0752.2071.0000
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3
Elemento de despesa
33.90.30
– MATERIAIS DE CONSUMO
4
Fonte
021000
FUNDO MUN.DE MAN.DE DES.DA ED.BASICA
5
Programa de trabalho
12.361.0752.2100.0000
PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADERIDA.pdf
16/09/2024
baixar
2
Ata aderida
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADERIDA.pdf
16/09/2024
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 185.2024 - .pdf
16/09/2024
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
TÂNIA MARILDA DE OLIVEIRA MONTEIRO LIMA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 05/2021' de 04/01/2021
***.285.421-**
tania.monteiro@outlook.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Gilberto Rodrigues de Miranda
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 431/202' de 01/11/2022
***.815.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Luana Silva Medeiros Tavares
***.883.473-**
nada@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 170 registros
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
170
Tinta plástica artesanato 37ml - pct com 12tb - cores variadas
50
PCT
50.00
PCT (Pacote)
77,23
3.861,50
169
Tinta para pincel de quadro branco, nas cores preta, azul e vermelha. Cx com 12 unidades, 20 ml
50
CX
50.00
CX (Caixa)
85,03
4.251,50
168
Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de borracha, em embalagem de aproximadamente 40 ml
250
FSC
250.00
FSC (Frasco)
4,07
1.017,50
167
Tinta na cor azul, para almofada de carimbo de borracha, em embalagem de aproximadamente 40 ml
250
FSC
250.00
FSC (Frasco)
3,71
927,50
166
Tinta guache 15ml estojo com 06 cores.
500
CX
500.00
CX (Caixa)
11,47
5.735,00
1-5 de 170 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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