ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-015281/24 (ID 717127)
Nº do contrato
094/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE OEIRAS-PI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI.
Contratada(s)
POSTO SANTA ISABEL LTDA
CNPJ: 26.070.671/0001-12
Valor do contrato
R$ 42.880,00
(valor inicial)
R$ 42.880,00
(valor atualizado)
Vigência
17/04/2024 até 17/07/2055
Data assinatura
17/04/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
023/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/07/2024 10:46
últ. alteração
11/09/2025 12:33
Data finalização cadastro
30/07/2024 08:51
Vigência inicial
17/04/2024
a
17/04/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015281/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2024
Número processo TCE
LW-002357/24
Processo administrativo Nº
023/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 18 de Abril de 2024 • Edição V L 65)
30/07/2024
2
18/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial (Sítio Eletrônico Oficial (https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/))
30/07/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Fonte
500
3
Programa de trabalho
12.361.0004.2018.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO_-_PE_011_(EDUCACAO)_assinado (1)_PESQUISÁVEL.pdf
30/07/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Eudes Oliveira Coelho Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº '13/2021' de 06/01/2021
***.052.733-**
educacao@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
José Raimundo de Sousa Filho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '44/2024' de 18/03/2024
***.853.143-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA MARCIA
***.543.703-**
893431526
licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
João Batista Silva Barroso
***.709.143-**
comercialpostosi@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
02
DIESEL S10
5.000
L
5000.00
L (Litro)
6,14
30.700,00
01
01
GASOLINA COMUM
2.000
L
2000.00
L (Litro)
6,09
12.180,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
16/04/2025
07/08/2025 12:33
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 19.408,15
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 048611
03/02/2025
1940.00
1.940,00
0
0,00
0
0,00
24/02/2025 10:21
Nota Fiscal Nº 049133
26/02/2025
1200.00
1.200,00
0
0,00
0
0,00
17/03/2025 11:20
Nota Fiscal Nº 049726
19/03/2025
3113.39
3.113,39
0
0,00
0
0,00
26/03/2025 10:43
Nota Fiscal Nº 050311
14/04/2025
1192.38
1.192,38
0
0,00
0
0,00
06/05/2025 11:18
Nota Fiscal Nº 051040
15/05/2025
1477.59
1.477,59
0
0,00
0
0,00
26/05/2025 09:50
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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