ÓRGÃO:
P. M. DE SOCORRO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-009516/24 (ID 693232)
Nº do contrato
006/2024
Objeto (divisível - Por item)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI-PI
Contratada(s)
LAZER PAPELARIA LTDA
CNPJ: 21.857.273/0001-27
Valor do contrato
R$ 49.845,60
(valor inicial)
R$ 49.845,60
(valor atualizado)
Vigência
29/02/2024 até 28/02/2025
Data assinatura
29/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
006/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/05/2024 16:06
últ. alteração
29/05/2024 20:09
Data finalização cadastro
29/05/2024 20:09
Vigência inicial
29/02/2024
a
28/02/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009516/24
Finalizado em
Observação
29/05/24 19:39
primeira finalização
29/05/24 20:09
Motivo reabertura:
A data da vigência do contrato foi colocada errada
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 006/2024
Processo administrativo Nº
006/2024
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/03/2024
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS)
17/05/2024
2
04/03/2024
Sítio Eletrônico Oficial (SITIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ)
17/05/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
100
FPM, FME, Conta Movimento, ICMS e outras Receitas Tributárias.
2
Programa de trabalho
11.111.1111.1111.
GESTÃO MUNICIPAL
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAS JURIDICA
Arquivos
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1
Instrumento contratual
DISPENSA 06-2024.pdf
17/05/2024
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DARCIA SOUSA OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '043/2024' de 24/04/2024
***.425.633-**
darciasousa18@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LEONILDA ARAÚJO IBIAPINO RIBEIRO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '043/2024' de 24/04/2024
***.152.148-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Salomão Rodrigues de Sousa Junior
***.436.503-**
89994332245
gabprefeitosocorrodopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ELIZIANE TAVARES E SILVA
***.668.733-**
JOSUENETO@RRCONTAS.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem decrescente
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val unit em ordem decrescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
26
TEVA PARA NOTEBOOK LENOVO SLIMI 5.0 30 PINOS
2
UND
2.00
UND (Unidade)
1.620,00
3.240,00
25
SERVICO DE REPARO DA PLACA COM RESOLDA DO CIRCUITO DA PLACA DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES
5
UND
5.00
UND (Unidade)
518,70
2.593,50
24
SERVICO DE REPARO DA PLACA DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES
5
UND
5.00
UND (Unidade)
444,60
2.223,00
23
SERVICO DE MANUTENGAO COM LIMPEZA FISICA E RECUPERACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES
5
UND
5.00
UND (Unidade)
339,72
1.698,60
22
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA NOTEBOOKS E COMPUTADORES
5
UND
5.00
UND (Unidade)
302,40
1.512,00
1-5 de 26 registros
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1
2
3
4
5
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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