ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-008605/24 (ID 684628)
Nº do contrato
88/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POSSIVEL E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
MARISA MENDES MORAIS
CNPJ: 42.177.926/0001-05
Valor do contrato
R$ 302.531,40
(valor inicial)
R$ 302.531,40
(valor atualizado)
Vigência
24/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
24/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
19/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 10/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/05/2024 08:51
últ. alteração
20/05/2024 08:55
Data finalização cadastro
20/05/2024 08:55
Vigência inicial
24/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008605/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 10/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002288/24
Processo administrativo Nº
19/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/05/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
08/05/2024
2
10/05/2024
Diário Oficial da União ()
20/05/2024
3
08/05/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
08/05/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
1706
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
5
Fonte
1550
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 88.2024- MARIZA MENDES.pdf
08/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2023
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARISA MENDES MORAIS
***.811.073-**
BRUNOADESIVOSCOMUNICACAOVISUAL@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
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item em ordem crescente
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1-5 de 64 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
46
IMPRESSÃO ECO SOLVENTE DE FAIXA NA LONA, ACABAMENTO EM BASTÃO OU ILHOES 5X80cm, PARA DIVULGAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EVENTOS
200
MT
200.00
MT (Metro)
150,00
30.000,00
47
IMPRESSÃO DE LONA PARA PLACA COM ESTRUTURA EM METALON QUADRO LONADO
200
UND
200.00
UND (Unidade)
150,00
30.000,00
48
CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM PROTETOR, CORDÃO E FOTO 3X4
80
UND
80.00
UND (Unidade)
20,00
1.600,00
49
FICHA 06, TAM. A4, PAPEL OFF SET 75 GR, IMPRESSÃO 4X0(100X1)
20
BLC
20.00
BLC (Bloco)
23,60
472,00
44
CARTÕES DE PROTOCOLO, TAM. 15X21cm, PAPEL COUCHÊ 170 GR, IMPRESSÃO
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
24,33
24.330,00
1-5 de 64 registros
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8
9
10
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 61.814,24
R$ 0,00
R$ 61.814,24
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
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1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 02899
12/07/2024
6023.90
6.023,90
0
0,00
6023.90
6.023,90
08/05/2025 11:22
Nota Fiscal Nº 02897
12/07/2024
18159.11
18.159,11
0
0,00
18159.11
18.159,11
02/06/2025 09:45
Nota Fiscal Nº 02898
12/07/2024
6006.30
6.006,30
0
0,00
6006.30
6.006,30
06/08/2025 09:33
Nota Fiscal Nº 02896
12/07/2024
16000.08
16.000,08
0
0,00
16000.08
16.000,08
06/08/2025 09:40
Nota Fiscal Nº 02739
07/05/2024
15624.85
15.624,85
0
0,00
15624.85
15.624,85
06/08/2025 12:14
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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