ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAIS
CONTROLE TCE:
CW-008398/24 (ID 684421)
Nº do contrato
0801202410/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS E SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024
Contratada(s)
AREOLINO A .DOS SANTOS -ME (SUPERMECADO ASSIEL)
CNPJ: 07.219.630/0001-09
Valor do contrato
R$ 471.999,98
(valor inicial)
R$ 471.999,98
(valor atualizado)
Vigência
08/01/2023 até 31/12/2024
Data assinatura
08/01/2023
Status
AGUARDA INFORMAÇÕES
Nº proc. admin.
178/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 037/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/05/2024 10:12
últ. alteração
06/05/2024 10:51
Data finalização cadastro
06/05/2024 10:51
Vigência inicial
08/01/2023
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008398/24
Finalizado em
Observação
06/05/24 10:45
primeira finalização
06/05/24 10:51
Motivo reabertura:
ERRO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 037/2023
Número processo TCE
LW-009323/23
Processo administrativo Nº
178/2024
Publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
nenhuma publicação
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
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tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM, ICMS, 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, FUNDEB 40%, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 - 30 - MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
15.452.0026.2029.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 037.pdf
06/05/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA LUIZA DA SILVA LOPES
Titular
ui-button
ato de designação nº '67' de 08/04/2024
***.559.621-**
prefeitura@currais.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ZILEIDE CAMPOS ALVES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '67' de 08/04/2024
***.394.643-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JARDEL SANTOS MIRANDA
***.895.643-**
89981230732
jardelsantosmiranda@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Areolino Alves dos Santos
***.823.493-**
leonardo@rrcontas.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
86
POST-IT – BLOCO DE ANOTAÇÃO C/ 100 FLS – 76X76MM – FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 75G/M²
80
UND
80.00
UND (Unidade)
9,89
791,20
01
85
POST-IT – BLOCO DE ANOTAÇÃO C/ 100 FLS – 37X50MM – 4 BLOCOS COM 100 FLS, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 75G/M²
160
UND
160.00
UND (Unidade)
11,83
1.892,80
01
84
PLACA DE ISOPOR, DIMENSÃO, 100X50X2CM
40
UND
40.00
UND (Unidade)
10,65
426,00
01
83
TINTA P/ CARIMBO, COMPOSIÇÃO: RESINAS, ÁGUA, GLICÓIS E CORANTES, COR PRETA, FRASCO C/ 40ML, CAIXA C/ 12 UNIDADES
12
CX
12.00
CX (Caixa)
112,44
1.349,28
01
82
TINTA P/ CARIMBO, COMPOSIÇÃO: RESINAS, ÁGUA, GLICÓIS E CORANTES, COR AZUL, FRASCO C/ 40ML, CAIXA C/ 12 UNIDADES
12
CX
12.00
CX (Caixa)
112,44
1.349,28
1-5 de 172 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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