ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-007325/24 (ID 683348)
Nº do contrato
DISP. Nº 014/2024
Objeto (divisível - Por item)
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PICOS-PI”.
Contratada(s)
ROL PARTS LTDA
CNPJ: 07.511.114/0001-45
Valor do contrato
R$ 58.557,80
(valor inicial)
R$ 58.557,80
(valor atualizado)
Vigência
19/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
19/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4258/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/04/2024 12:09
últ. alteração
24/04/2024 11:48
Data finalização cadastro
24/04/2024 11:48
Vigência inicial
19/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007325/24
Finalizado em
Observação
23/04/24 13:02
primeira finalização
24/04/24 11:48
Motivo reabertura:
retificação
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº DISP. Nº 014/2024
Processo administrativo Nº
4258/2024
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 23 de Abril de 2024 • Edição V LIII pág. 289.)
23/04/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
17.512.0018.2079.0000
Limpeza Pública e Coleta de Lixo
5
Programa de trabalho
04.122.0002.2077.0000
Manut. da Sec. Mun.de Serviços Públicos
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5053_379_Picos_Portaria_338-24_pag_288.pdf
23/04/2024
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5053_380_Picos_Licitacao_Dispensa_014-24_Extrato_Contrato_014-24_pag_289 (1).pdf
23/04/2024
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
23/04/2024
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SIDNEI DA SILVA LIMA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 338/2024' de 19/04/2024
***.647.953-**
SERVICOSPUBLICOS@PICOS.PI.GOV.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisco Willians Moura Rocha
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 338/2024' de 19/04/2024
***.302.683-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JEREMIAS RODRIGUES GOMES
***.688.994-**
JEREMIASTRATOR@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 23 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
23
REPARO DA TAMPA HID
4
UND
4.00
UND (Unidade)
145,00
580,00
22
BOMBA DO HID PRINCIPAL
2
UND
2.00
UND (Unidade)
4.380,00
8.760,00
21
ENCOSTO DO DISCO DA GRADE
6
UND
6.00
UND (Unidade)
168,00
1.008,00
20
TRAVA DA PORCA DA GRADE
16
UND
16.00
UND (Unidade)
52,30
836,80
19
LUVA DO EIXO DE ACIONAMENTO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
285,46
570,92
1-5 de 23 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 58.557,80
R$ 0,00
R$ 58.557,80
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3900
26/04/2024
58557.80
58.557,80
0
0,00
58557.80
58.557,80
06/05/2024 13:27
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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