ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-005408/24 (ID 681431)
Nº do contrato
213/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Contratada(s)
CLENE DA SILVA ALENCAR ME
CNPJ: 05.966.084/0001-36
Valor do contrato
R$ 1.076.761,00
(valor inicial)
R$ 1.076.761,00
(valor atualizado)
Vigência
11/09/2023 até 11/09/2024
Data assinatura
11/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
087/2023
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 36/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/03/2024 13:24
últ. alteração
27/03/2024 10:25
Data finalização cadastro
27/03/2024 10:25
Vigência inicial
11/09/2023
a
11/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005408/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 36/2023
Número processo TCE
LW-006634/23
Processo administrativo Nº
087/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Terça-Feira, 12 de Setembro de 2023 • Edição IVCMIV 109)
27/03/2024
2
12/09/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Sítio Eletrônico Oficial (https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/))
27/03/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
00.00.00
4
Fonte
500
5
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO ASSINADO-SAUDE PE36_PESQUISÁVEL.pdf
27/03/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ynaiara Coelho Moreira
Titular
ui-button
ato de designação nº '06/2021' de 06/01/2021
***.594.423-**
saude@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Rafaella de Nunes de Carvalho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '000' de 27/07/2022
***.820.843-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA MARCIA
***.543.703-**
893431526
licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CLENE DA SILVA ALENCAR
***.526.224-**
saude@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 45 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
45
FARELO DE AVEIA, EM PACOTE COM 500 G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
700
PCT
700.00
PCT (Pacote)
13,00
9.100,00
44
CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU. PACOTE COM 200G. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ SOLÚVEL, AÇÚCAR E AROMATIZANTE. ISENTO DE GLÚTEN.
400
PCT
400.00
PCT (Pacote)
21,00
8.400,00
43
VINAGRE DE ÁLCOOL, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA.
590
UND
590.00
UND (Unidade)
4,50
2.655,00
42
TEMPERO LIQUIDO COMPLETO EMBALAGEM DE 500ML, SAL, FARINHA DE MILHO, ALHO, CEBOLA, REALÇADO GLUTAMATO MONOSSÓDICO (INS 621), SALSA, CEBOLINHA, ÓLEO DE GIRASSOL E CÚRCUMA.
170
UND
170.00
UND (Unidade)
4,50
765,00
41
SUCO CONCENTRADO DE MANGA EMBALAGEM COM 500ML, CAIXA COM 12 GARRAFAS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
3
CX
3.00
CX (Caixa)
48,00
144,00
1-5 de 45 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
13
R$ 174.544,27
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 13 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 002506
15/02/2024
11326.50
11.326,50
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 12:31
Nota Fiscal Nº 002510
05/03/2024
11491.62
11.491,62
0
0,00
0
0,00
24/04/2024 12:26
Nota Fiscal Nº 002538
01/04/2024
14013.79
14.013,79
0
0,00
0
0,00
29/05/2024 12:44
Nota Fiscal Nº 002569
09/05/2024
13900.43
13.900,43
0
0,00
0
0,00
26/07/2024 10:48
Nota Fiscal Nº 002591
04/06/2024
14462.09
14.462,09
0
0,00
0
0,00
19/09/2024 08:56
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...