ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-004760/24 (ID 680783)
Nº do contrato
32/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI
Contratada(s)
M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA
CNPJ: 48.685.249/0001-04
Valor do contrato
R$ 111.044,50
(valor inicial)
R$ 111.044,50
(valor atualizado)
Vigência
15/03/2024 até 15/03/2025
Data assinatura
15/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
6753/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 57/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/03/2024 10:33
últ. alteração
22/03/2024 10:57
Data finalização cadastro
22/03/2024 10:57
Vigência inicial
15/03/2024
a
15/03/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004760/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 57/2023
Número processo TCE
LW-009931/23
Processo administrativo Nº
6753/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/03/2024
Diário Oficial da União ()
19/03/2024
2
18/03/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
19/03/2024
3
19/03/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
19/03/2024
4
19/03/2024
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
19/03/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
20092016 2025 2028 2110 2029 2021 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2032 2034 2039 2046 2123 2124 2041 2042 2187 2044 2045 2030 10.302.0011.2059.0000 10.302.0011.2096.0000
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2009.0000
12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2025.0000 12.365.0008.2028.0000 12.365.0008.2110.0000 12.366.0008.2029.0000 12.361.0008.2021.0000 08.244.0003.2048.0000 08.244.0003.2049.0000 08.244.0003.2050.0000 08.244.0003.2051.0000 08.244.0003.2052.0000 08.244.0003.2053.0000 08.244.0003.2054.0000 08.244.0003.2055.0000 08.244.0003.2056.0000 08.244.0003.2057.0000 08.244.0003.2058.0000 10.301.0011.2032.0000 10.301.0011.2034.0000 10.301.0011.2039.0000 10.301.0011.2046.0000 10.301.0011.2123.0000 10.301.0011.2124.0000 10.302.0011.2041.0000 10.302.0011.2042.0000 10.302.0011.2187.0000 10.304.0011.2044.0000 10.305.0011.2045.0000 10.301.0011.2030.0000
3
Elemento de despesa
33.90.39
500 500 660 660 660 660 660 660 660 661 660 500 541/542 541 540 541 550
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 32 Pregão 57 M DA C SOUSA - convertido.pdf
22/03/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELISSIANE MARIA ALVES DA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '00/2023' de 03/01/2023
***.712.953-**
CPL.PMPII@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '11/2023' de 03/01/2023
***.800.143-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
maria da conceição sousa
***.815.693-**
mdac@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 28 registros
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1
2
3
4
5
6
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
001
Adesivo em vinil com impressão digital.
200
MT
200.00
MT (Metro)
32,31
6.462,00
03
002
Alvára de Licença.
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
6,26
12.520,00
03
003
Banner 1,20x0,50m.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
102,65
10.265,00
03
004
Banner em lona, medindo 0,90x1,20m.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
36,29
3.629,00
03
005
Banner em lona, medindo 1,00x0,50cm.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
30,25
3.025,00
1-5 de 28 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 34.251,45
R$ 0,00
R$ 34.251,45
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
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1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 56
20/06/2024
1582.73
1.582,73
0
0,00
1582.73
1.582,73
12/07/2024 12:39
Nota Fiscal Nº 138
24/09/2024
4651.80
4.651,80
0
0,00
4651.80
4.651,80
07/11/2024 11:53
Nota Fiscal Nº 137
24/09/2024
4650.52
4.650,52
0
0,00
4650.52
4.650,52
07/11/2024 11:58
Nota Fiscal Nº 180
16/12/2024
8208.80
8.208,80
0
0,00
8208.80
8.208,80
31/01/2025 10:21
Nota Fiscal Nº 197
25/02/2025
3369.12
3.369,12
0
0,00
3369.12
3.369,12
07/03/2025 13:03
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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