ÓRGÃO:
P. M. DE JUREMA
CONTROLE TCE:
CW-002777/24 (ID 668892)
Nº do contrato
150202/2024
Objeto (indivisível)
Registro de Preço para Futuro Fornecimento de Medicamentos diversos, material hospitalar e material odontológico destinados à Secretaria de Saúde/FMS e Hospital Municipal de Jurema - PI.
Contratada(s)
SAO MARCOS DIST MEDICAMENTOS EQUIP E MAT HOSPITALAR ODONT LTDA - EPP
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 1.199.592,52
(valor inicial)
R$ 1.199.592,52
(valor atualizado)
Vigência
02/02/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
02/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0001142/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 015/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/02/2024 10:00
últ. alteração
21/02/2024 10:08
Data finalização cadastro
21/02/2024 10:08
Vigência inicial
02/02/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002777/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 015/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006204/23
Processo administrativo Nº
001.0001142/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JUREMA
Nº/Ano da ata
2023/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.585/0001-63
Nº/Ano procedimento
015/2023
Vigência da ata:
23/08/2023
até
31/12/2023
Data assinatura Ata
23/08/2023
Data publicação ata
24/08/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/02/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
21/02/2024
2
05/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
21/02/2024
3
05/02/2024
Mural ()
21/02/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
10.301.0016.2027.0000
10.301.0016.2027- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
600
5
Programa de trabalho
10.301.0016.2029.0000
10.301.0016.2029 - PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO SALDO ARP 011-2023 - REF. PREG ELET SRP 015-2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SÃO MARCOS (5).pdf
21/02/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 184/2021' de 18/11/2021
***.384.418-**
PMJUREMA2021@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCILIO DE JESUS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '083/2023' de 10/05/2023
***.847.928-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILBERTO DIAS DE FARIAS
***.320.101-**
89981248904
pmjurema.cpl2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Calixto da Silveira Dias
***.263.683-**
saomarcoslicita@hotmail.com
PROPRIETÁRIO
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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