ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-002578/24 (ID 668693)
Nº do contrato
73/2024
Objeto (divisível - Por item)
Este contrato tem como objeto a aquisição de materiais de expediente, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas da Fundação Municipal de saúde.
Contratada(s)
LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02
Valor do contrato
R$ 467.280,00
(valor inicial)
R$ 584.100,00
(valor atualizado)
Vigência
05/02/2024 até 05/08/2024
Data assinatura
05/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00045064700/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
ADESÃO A SRP
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/02/2024 11:14
últ. alteração
12/03/2024 09:41
Data finalização cadastro
19/02/2024 11:44
Vigência inicial
05/02/2024
a
05/08/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002578/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Processo administrativo Nº
00045064700/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
29/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
29/2024
Vigência da ata:
10/07/2023
até
10/07/2024
Data assinatura Ata
10/07/2023
Data publicação ata
13/07/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/02/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.699)
19/02/2024
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.302.0015.2449.0001
2
Fonte
659
Outros Recursos Vinculados à Saúde.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
4
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
Ata de Registro de Preços nº 029-2023.pdf
19/02/2024
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 073-2024 - LAIS G DE SOUSA EIRELI.pdf
19/02/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Sonia Cristina Lopes
Titular
ui-button
ato de designação nº '87/2024' de 27/02/2024
***.715.343-**
dsonialopes@gmail.com
Maria Claudinéia Uchoa de Abreu
Suplente
ui-button
ato de designação nº '87/2024' de 27/02/2024
***.780.573-**
cauneia@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Katiene Macedo de Sousa Cardoso
Fiscal técnico
ui-button
ato de designação nº '88/2024' de 27/02/2024
***.961.363-**
Denise Patrícia Leão Campos
Outro
ui-button
ato de designação nº '88/2024' de 27/02/2024
***.058.043-**
Flávio Augusto Rufino
Outro
ui-button
ato de designação nº '88/2024' de 27/02/2024
***.768.883-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS
***.587.353-**
86989074775
nugecont@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA
***.953.253-**
clbeserra.the@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
Papel sulfite A-4, 75g/m², 210x297. MARCA: CHAMEX
18.000
RES
18000.00
RES (Resma)
21,46
386.280,00
01
Copo descartável 180ml, material: poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, não tóxico, peso unitário mínimo de 2,20 g por copo, (pacote c/ 100 um). MARCA: TOTALPLAST
18.000
PCT
18000.00
PCT (Pacote)
4,50
81.000,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
26/06/2024
02/07/2024 11:59
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
13
R$ 584.100,00
R$ 0,00
R$ 584.100,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 13 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 98
19/02/2024
64380.00
64.380,00
0
0,00
64380.00
64.380,00
08/03/2024 10:01
Nota Fiscal Nº 106
13/03/2024
64380.00
64.380,00
0
0,00
64380.00
64.380,00
18/03/2024 12:30
Nota Fiscal Nº 99
19/02/2024
12937.50
12.937,50
0
0,00
12937.50
12.937,50
25/03/2024 09:44
Nota Fiscal Nº 108
14/03/2024
28125.00
28.125,00
0
0,00
28125.00
28.125,00
25/03/2024 09:50
Nota Fiscal Nº 120
23/04/2024
64380.00
64.380,00
0
0,00
64380.00
64.380,00
29/04/2024 08:59
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...