ÓRGÃO:
CAMARA DE ILHA GRANDE
CONTROLE TCE:
CW-002204/24 (ID 658762)
Nº do contrato
007/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE - PI.
Contratada(s)
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA.
CNPJ: 29.626.978/0001-45
Valor do contrato
R$ 16.500,00
(valor inicial)
R$ 20.489,80
(valor atualizado)
Vigência
25/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
25/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/02/2024 16:54
últ. alteração
08/02/2024 17:41
Data finalização cadastro
08/02/2024 17:41
Vigência inicial
25/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002204/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 003/2024
Processo administrativo Nº
007/2024
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (Extrato de Autorização)
08/02/2024
2
26/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (Extrato de Contrato)
08/02/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Fonte de Recurso
2
Programa de trabalho
01.031.0001.2001.
Dotação Orçamentária
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4995_239_Ilha_Grande_Licitacao_Dispensa_003-24_Extrato_Contrato_007-24_pag_55.pdf
08/02/2024
baixar
2
Extrato de publicação
DM_4993_270_Ilha_Grande_Licitacao_Inexigibilidade_001-24_Extrato_Contrato_001-24_pag_170.pdf
08/02/2024
baixar
3
Outro
Contrato assinado.pdf
08/02/2024
baixar
4
Instrumento contratual
CONTRATO- arquivo pesquisável.pdf
08/02/2024
baixar
5
Outro
Autorização assinada.pdf
08/02/2024
baixar
1-5 de 6 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jaciane Prudêncio Paz
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 16- A ' de 11/01/2024
***.882.663-**
jacyjaciane10@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jorge Herlane Spindola Silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 16-A' de 11/01/2024
***.285.193-**
Micaele da Silva Roque
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 16-A' de 11/01/2024
***.159.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ORIANO PINTO DE ARAUJO
***.912.883-**
86981074020
orianopinto@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Edivar Fontenele dos Santos
***.821.963-**
efontenelescostaltda@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 29 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
29
Bateria P/Nobreak 12v 7há
10
UND
10.00
UND (Unidade)
140,80
1.408,00
28
Papel A4 Alcalino 500 fls
70
UND
70.00
UND (Unidade)
30,00
2.100,00
27
Refil Epson Original. Vermelho
10
TUR
10.00
TUR (Turma)
82,00
820,00
26
Refil Epson Original. Preto
10
UND
10.00
UND (Unidade)
82,00
820,00
25
Refil Epson Original. Azul
10
UND
10.00
UND (Unidade)
82,00
820,00
1-5 de 29 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
30/10/2024
11/11/2024 15:36
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 12.908,20
R$ 12.908,20
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001055
29/01/2024
4604.40
4.604,40
4604.40
4.604,40
0
0,00
02/04/2024 09:31
Nota Fiscal Nº 000001086
26/02/2024
2105.40
2.105,40
2105.40
2.105,40
0
0,00
19/04/2024 10:47
Nota Fiscal Nº 000001122
22/04/2024
1800.40
1.800,40
1800.40
1.800,40
0
0,00
04/06/2024 09:47
Nota Fiscal Nº 000001185
05/07/2024
1875.00
1.875,00
1875.00
1.875,00
0
0,00
02/10/2024 11:21
Nota Fiscal Nº 000001272
30/10/2024
2523.00
2.523,00
2523.00
2.523,00
0
0,00
29/11/2024 10:27
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...