ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-001120/24 (ID 637683)
Nº do contrato
PE. Nº 043/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa especializada para lavagem de veículos, em atendimento às necessidades da prefeitura municipal de picos-pi e suas secretarias
Contratada(s)
CARLOS MAGNO LIMA MIRANDA 84552875353
CNPJ: 33.565.774/0001-19
Valor do contrato
R$ 153.080,00
(valor inicial)
R$ 170.530,00
(valor atualizado)
Vigência
05/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
05/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
13924/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 043/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/01/2024 09:47
últ. alteração
22/01/2024 10:32
Data finalização cadastro
22/01/2024 10:32
Vigência inicial
05/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001120/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 043/2023
Número processo TCE
LW-009971/23
Processo administrativo Nº
13924/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 11 de Janeiro de 2024 • Edição IVCMLXXXIV pág. 276.)
22/01/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, REPASSES DA PREFEITURA À EDUCAÇÃO, SEMTAS E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A SAÚDE, FNAS, COSIP, RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO E TRANS FERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (500, 501, 550, 600, 621, 632, 660, 751, 752 E 706).
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 04.121.0002.2019 04.123.0002.2022 04.122.0002.2096 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 06.182.0009.2058 04.605.0002.2069 20.544.0010.2073 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.122.0013.2170 10.301.0015.2121 10.302.0013.2133 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0015.2160 10.301.0012.2161 10.301.0012.2122 10.302.0013.2048 04.122.0002.2080 04.122.0002.2081 18.541.0018.2082 18.541.0018.2149 04.123.0002.2095 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 08.244.0007.2104 08.244.0007.2105 08.244.0007.2106 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 08.244.0007.2151 08.243.0007.2166 04.122.0002.2156 03.092.0002.2094 04.122.0002.2158 E 04.125.0002.2159).
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5044_204_Picos_Portaria_317-24_pag_169.pdf
23/04/2024
baixar
2
Outro
DM_4984_594_Picos_Portaria_020-24_pag_277.pdf
22/01/2024
baixar
3
Extrato de publicação
DM_4984_590_Picos_Licitacao_PE_043-23_Extrato_Contrato_043-23_pag_276.pdf
22/01/2024
baixar
4
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
22/01/2024
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 20/2024' de 05/01/2024
***.476.823-**
glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 20/2024' de 05/01/2024
***.123.863-**
socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 20/2024' de 05/01/2024
***.834.703-**
seme01@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Luís Pereira de Sousa Filho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 20/2024' de 05/01/2024
***.792.133-**
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 20/2024' de 05/01/2024
***.967.523-**
EDILANE SOUSA MOURA PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 20/2024' de 05/01/2024
***.394.303-**
MARIA DAS MERCES DE SOUSA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 317/2024' de 08/04/2024
***.205.953-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Carlos Magno Lima Miranda
***.528.753-**
HEITORDANTASMIRANDA@GMAIL.COM
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
Carro Pequeno
500
UND
500.00
UND (Unidade)
54,00
27.000,00
3
Ambulância
300
UND
300.00
UND (Unidade)
204,00
61.200,00
2
Caminhonete
500
UND
500.00
UND (Unidade)
74,00
37.000,00
5
Motocicleta
200
UND
200.00
UND (Unidade)
29,00
5.800,00
4
Van
120
UND
120.00
UND (Unidade)
184,00
22.080,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
20/06/2024
26/06/2024 11:44
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
27
R$ 148.694,00
R$ 0,00
R$ 148.694,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 27 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 19
01/02/2024
1444.00
1.444,00
0
0,00
1444.00
1.444,00
02/02/2024 13:03
Nota Fiscal Nº 18
01/02/2024
584.00
584,00
0
0,00
584.00
584,00
02/02/2024 12:55
Nota Fiscal Nº 17
01/02/2024
1956.00
1.956,00
0
0,00
1956.00
1.956,00
02/02/2024 12:48
Nota Fiscal Nº 16
01/02/2024
1929.00
1.929,00
0
0,00
1929.00
1.929,00
02/02/2024 12:42
Nota Fiscal Nº 21
01/02/2024
3668.00
3.668,00
0
0,00
3668.00
3.668,00
02/02/2024 13:15
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...