ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-020931/23 (ID 577566)
Nº do contrato
073/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, acessórios e afins, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São José do Piauí-PI, suas secretarias e órgãos.
Contratada(s)
JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357
CNPJ: 44.973.614/0001-25
Valor do contrato
R$ 156.800,00
(valor inicial)
Vigência
20/09/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
20/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
053/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 028/2023
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/10/2023 13:01
últ. alteração
05/10/2023 13:06
Data finalização cadastro
05/10/2023 13:06
Vigência inicial
20/09/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020931/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 028/2023
Número processo TCE
LW-006305/23
Processo administrativo Nº
053/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP PI)
05/10/2023
2
21/09/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência de São José do Piauí - PI)
05/10/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
44.90.52
equipamento e material permanente
2
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
3
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
12.361.0009.2018.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
16 DOP_EDICAO__21-9-2023_ED_567_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_da_Homologacao_aviso_de_adjudicacao_e_homologacao_pe_028_2023_1e81c427-157f-43.pdf
05/10/2023
baixar
2
Instrumento contratual
12 Contrato 073-2023 (1).pdf
05/10/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '073/2023' de 20/09/2023
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '073/2023' de 20/09/2023
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO
***.123.163-**
LEONEL20LOPES@GMAIL.COM
proprietário
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 34 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
9
KIT CÂMERA PARA TRANSPORTE ESCOLAR
10
UND
10.00
UND (Unidade)
339,50
3.395,00
03
8
KIT CÂMERA DVR COM FIO 4 ENTRADAS HD 1 TB
19
UND
19.00
UND (Unidade)
960,00
18.240,00
03
7
NOTEBOOK CORE I5 2.4 GHZ 6ª GERAÇÃO 4 GB SSD 480 GB
10
UND
10.00
UND (Unidade)
3.450,00
34.500,00
03
6
NOTEBOOK CELERON 2.2 GHZ 4 GB DE MEMÓRIA SSD 240 GB
10
UND
10.00
UND (Unidade)
1.855,60
18.556,00
03
5
MULTIFUNCIONAL LASER 1617NW – OU EQUIVALENTE
6
UND
6.00
UND (Unidade)
1.359,00
8.154,00
1-5 de 34 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
23/11/2023
09/10/2024 08:05
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...