ÓRGÃO:
P. M. DE JOAQUIM PIRES
CONTROLE TCE:
CW-015845/23 (ID 562483)
Nº do contrato
01.2103/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA POÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES-PI
Contratada(s)
IN IRRIGAÇÃO
CNPJ: 34.971.267/0001-48
Valor do contrato
R$ 510.745,35
(valor inicial)
R$ 510.745,35
(valor atualizado)
Vigência
21/03/2023 até 21/03/2025
Data assinatura
21/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
009/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/07/2023 17:40
últ. alteração
18/06/2024 21:43
Data finalização cadastro
29/07/2023 17:57
Vigência inicial
21/03/2023
a
21/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015845/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 009/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002312/22
Processo administrativo Nº
009/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JOAQUIM PIRES
Nº/Ano da ata
01.2103/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.554.208/0001-39
Nº/Ano procedimento
009/2022
Vigência da ata:
21/03/2022
até
21/03/2022
Data assinatura Ata
21/03/2022
Data publicação ata
24/03/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/07/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
29/07/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
RECURSO ORDINÁRIO Fonte de Recurso = (1.500.0000) Recursos Ordinários (8 dígitos) Código de Aplicação = (500.000) – Geral Unidade Orçamentária = (02.06.00) – Secretaria Municipal de Agricultara e Abastecimento Programa de Trabalho = (17.511.0006.2035.0000) – Manut. de Poços, Chafarizes, Lavanderias Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – Material de Consumo No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
2
Programa de trabalho
17.511.0006.2035.0000
RECURSO ORDINÁRIO Fonte de Recurso = (1.500.0000) Recursos Ordinários (8 dígitos) Código de Aplicação = (500.000) – Geral Unidade Orçamentária = (02.06.00) – Secretaria Municipal de Agricultara e Abastecimento Programa de Trabalho = (17.511.0006.2035.0000) – Manut. de Poços, Chafarizes, Lavanderias Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – Material de Consumo No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
3
Fonte
15000000
RECURSO ORDINÁRIO Fonte de Recurso = (1.500.0000) Recursos Ordinários (8 dígitos) Código de Aplicação = (500.000) – Geral Unidade Orçamentária = (02.06.00) – Secretaria Municipal de Agricultara e Abastecimento Programa de Trabalho = (17.511.0006.2035.0000) – Manut. de Poços, Chafarizes, Lavanderias Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – Material de Consumo No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE Nº 01.2103-2023 - IN IRRIGAÇÃO.pdf
29/07/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
RICARDO RODRIGUES GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº '185/2021' de 06/07/2021
***.792.193-**
joaquimpirescontratacao@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RICARDO RODRIGUES GOMES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '185/2021' de 06/07/2021
***.792.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IRANILDO PIRES SAMPAIO VALE
***.537.253-**
86933601341
joaquimpirescontratacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CARLOS JOSÉ SANTOS NEVES
***.209.603-**
nevesirrigacao@ig.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 53 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
29
Quadro de Comando monofásico 2,5 CV 220 V Complet
4
UND
4.00
UND (Unidade)
1.470,00
5.880,00
30
Quadro de Comando monofásico 2,0 CV 220 V Complet
3
UND
3.00
UND (Unidade)
1.500,00
4.500,00
31
Quadro de Comando trifásico 1,5 CV 380 V Completo
4
UND
4.00
UND (Unidade)
1.410,00
5.640,00
25
Quadro de Comando monofásico 3 CV 220 V Completo
3
UND
3.00
UND (Unidade)
1.510,00
4.530,00
26
Quadro de Comando trifásico 3,5 CV 380 V Completo
4
UND
4.00
UND (Unidade)
1.530,00
6.120,00
1-5 de 53 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
21/03/2024
18/06/2024 21:43
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
28
R$ 236.444,60
R$ 0,00
R$ 236.444,60
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 28 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 333023330
13/06/2023
1625.00
1.625,00
0
0,00
1625.00
1.625,00
15/01/2024 14:32
Nota Fiscal Nº 333023334
15/06/2023
13456.00
13.456,00
0
0,00
13456.00
13.456,00
15/01/2024 14:40
Nota Fiscal Nº 333023333
15/06/2023
29028.00
29.028,00
0
0,00
29028.00
29.028,00
15/01/2024 14:47
Nota Fiscal Nº 33023335
15/06/2023
4630.00
4.630,00
0
0,00
4630.00
4.630,00
15/01/2024 14:59
Nota Fiscal Nº 333023370
27/06/2023
4923.00
4.923,00
0
0,00
4923.00
4.923,00
15/01/2024 15:03
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...