ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-015671/23 (ID 562309)
Nº do contrato
01.2507/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
A H DA S MORAES
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Valor do contrato
R$ 3.420,00
(valor inicial)
R$ 3.420,00
(valor atualizado)
Vigência
25/07/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
25/07/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4686/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 014/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/07/2023 13:29
últ. alteração
30/11/2023 16:24
Data finalização cadastro
30/11/2023 16:24
Vigência inicial
25/07/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015671/23
Finalizado em
Observação
27/07/23 13:56
primeira finalização
30/11/23 16:24
Motivo reabertura:
CORREÇÃO DA SECRETARIA DEMANDANTE
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 014/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005065/23
Processo administrativo Nº
4686/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
049/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 014/2023
Vigência da ata:
12/07/2023
até
11/07/2024
Data assinatura Ata
11/07/2023
Data publicação ata
14/07/2023
Publicações
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/07/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
27/07/2023
2
27/07/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
27/07/2023
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Elemento de despesa
33.90.30
3
Fonte
600
4
Programa de trabalho
10.301.0011.2066.
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 01.2507-2023 (PE 014-2023) A H DA S MORAES - SAÚDE.PDF
27/07/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DORILENE GOMES VIDAL FELIX DE ANDRADE
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DEC. MUN. 002/2021' de 04/01/2021
***.054.863-**
saude.campomaior@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. MUN. 004/2021' de 12/05/2021
***.095.161-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ROBERTO VISGUEIRA MACEDO
***.277.163-**
86981264580
licitacao3pmcm@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***.529.918-**
licitatudo@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
11
KIT DE TINTAS COMPATÍVEL EPSON ECOTANK M2120
90
KIT
90.00
KIT (Kit)
38,00
3.420,00
1-1 de 1 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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