ÓRGÃO:
P. M. DE BERTOLINIA
CONTROLE TCE:
CW-006551/23 (ID 516754)
Nº do contrato
014PE/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BERTOLÍNIA
Contratada(s)
F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA-ME
CNPJ: 13.445.031/0001-06
Valor do contrato
R$ 350.201,60
(valor inicial)
R$ 350.201,60
(valor atualizado)
Vigência
30/03/2023 até 29/03/2025
Data assinatura
30/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
034/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 022/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/04/2023 09:01
últ. alteração
07/06/2024 12:57
Data finalização cadastro
13/04/2023 09:35
Vigência inicial
30/03/2023
a
29/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006551/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 022/2023
Número processo TCE
LW-002660/23
Processo administrativo Nº
034/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/04/2023
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Terça-Feira, 11 de Abril de 2023 • Edição IVDCCXCVIII, pag 327)
13/04/2023
2
11/04/2023
Mural (Mural de avisos da prefeitura)
13/04/2023
3
11/04/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência do município de Bertolínia )
13/04/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
2
Programa de trabalho
04.122.1015.2007.0000
Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito Municipal.
3
Fonte
05000000
Recursos não vinculados de Impostos
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 014PE-23.pdf
13/04/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GERALDO FONSECA CORREIA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Ata de posse' de 01/01/2021
***.106.311-**
dfaliancacontabil@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'portaria047/2023' de 01/03/2023
***.513.943-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GERALDO FONSECA CORREIA
***.106.311-**
89994458558
dfaliancacontabil@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Francisco das Chagas Alves Pereira
***.423.343-**
FCALVES@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 28 registros
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5
6
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
28
PROTETOR R 20
40
UND
40.00
UND (Unidade)
51,10
2.044,00
LOTE I
27
CAMARA DE AR 17.5 R25
8
UND
8.00
UND (Unidade)
397,60
3.180,80
LOTE I
26
CAMARA DE AR 12.5 80 R18
8
UND
8.00
UND (Unidade)
190,40
1.523,20
LOTE I
25
CAMARA DE AR 1000 R20
20
UND
20.00
UND (Unidade)
145,60
2.912,00
LOTE I
24
CAMARA DE AR 900 R20
20
UND
20.00
UND (Unidade)
128,80
2.576,00
1-5 de 28 registros
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1
2
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4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
22/03/2024
07/06/2024 12:57
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
19
R$ 83.446,00
R$ 5.744,20
R$ 77.701,20
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 19 documentos
F
P
1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000587
11/04/2023
5744.20
5.744,20
5744.20
5.744,20
0
0,00
14/04/2023 08:34
Nota Fiscal Nº 000000606
05/05/2023
4271.40
4.271,40
0
0,00
4271.40
4.271,40
08/05/2023 09:17
Nota Fiscal Nº 000000625
15/05/2023
5579.70
5.579,70
0
0,00
5579.70
5.579,70
16/05/2023 12:24
Nota Fiscal Nº 000000626
15/05/2023
1612.80
1.612,80
0
0,00
1612.80
1.612,80
16/05/2023 12:27
Nota Fiscal Nº 000000663
14/06/2023
6875.40
6.875,40
0
0,00
6875.40
6.875,40
15/06/2023 08:28
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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