ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-002277/23 (ID 483282)
Nº do contrato
105/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES–PI, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS.
Contratada(s)
PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 31.317.338/0001-03
Valor do contrato
R$ 1.574.414,15
(valor inicial)
R$ 1.886.712,75
(valor atualizado)
Vigência
13/01/2023 até 29/03/2024
Data assinatura
13/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
6281/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 020/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/02/2023 09:20
últ. alteração
26/03/2024 16:20
Data finalização cadastro
07/02/2023 09:44
Vigência inicial
13/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002277/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-005293/22
Processo administrativo Nº
6281/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI
Nº/Ano da ata
03.1207/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.554.208/0001-39
Nº/Ano procedimento
020/2022
Vigência da ata:
12/07/2022
até
12/07/2023
Data assinatura Ata
12/07/2023
Data publicação ata
15/07/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/01/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
07/02/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
10.301.0012.2193.0000
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.301.0012.2197.0000
MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
10.301.0014.2162.0000
MANUTENÇÃO DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 105-2023.pdf
07/02/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 13/01/2023
***.071.433-**
cplurucui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
IRISMAR FERREIRA LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 13/01/2023
***.050.473-**
kenedy silva sales
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 13/01/2023
***.575.503-**
CLENILTON DE SOUSA SOARES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 13/01/2023
***.278.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSE LENNON ALENCAR DA LUZ
***.435.853-**
8935441414
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
patryne rhavanne da silva queiroz
***.454.693-**
pacsaudepi@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 387 registros
F
P
1
2
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5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
690
FOSFATO DISSÓDICO
20
UND
20.00
UND (Unidade)
84,00
1.680,00
689
CORANTE GIEMSA
10
UND
10.00
UND (Unidade)
69,60
696,00
687
TRIGLICERÍDES (GPO-PAP) 200ML (MONOREGAENTE)
10
UND
10.00
UND (Unidade)
274,80
2.748,00
686
VDRL TOTAL
40
UND
40.00
UND (Unidade)
55,20
2.208,00
679
TUBO 13X100 VIDRO
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
0,24
480,00
1-5 de 387 registros
F
P
1
2
3
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5
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
20/12/2023
27/12/2023 11:13
anexos
Termo aditivo Nº 2
27/02/2024
26/03/2024 16:20
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
42
R$ 1.338.927,69
R$ 0,00
R$ 1.293.218,74
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 42 documentos
F
P
1
2
3
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8
9
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2822
28/02/2023
47414.90
47.414,90
0
0,00
1705.95
1.705,95
15/03/2023 16:42
Nota Fiscal Nº 2821
28/02/2023
26744.20
26.744,20
0
0,00
26744.20
26.744,20
15/03/2023 16:55
Nota Fiscal Nº 2823
28/02/2023
49145.20
49.145,20
0
0,00
49145.20
49.145,20
16/03/2023 10:27
Nota Fiscal Nº 2818
28/02/2023
13208.50
13.208,50
0
0,00
13208.50
13.208,50
16/03/2023 10:38
Nota Fiscal Nº 1
28/02/2023
41712.50
41.712,50
0
0,00
41712.50
41.712,50
24/03/2023 09:55
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...