ÓRGÃO:
P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-014794/22 (ID 432243)
Nº do contrato
16.02.2022.01/2021
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSÃO, BEM COMO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI.
Contratada(s)
R B da Cunha
CNPJ: 10.515.280/0001-24
Valor do contrato
R$ 100.959,82
(valor inicial)
R$ 100.959,82
(valor atualizado)
Vigência
16/02/2022 até 31/12/2023
Data assinatura
16/02/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0000001721/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 0019/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/09/2022 01:30
últ. alteração
24/05/2023 11:27
Data finalização cadastro
24/05/2023 11:12
Vigência inicial
16/02/2022
a
16/02/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-014794/22
Finalizado em
Observação
16/09/22 01:49
primeira finalização
24/05/23 11:12
Motivo reabertura:
DIVERGÊNCIA NAS DATAS.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 0019/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007154/21
Processo administrativo Nº
0000001721/2021
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI
Nº/Ano da ata
019/2022
CNPJ órgão gerenciador
01.612.617/0001-20
Nº/Ano procedimento
0019/2021
Vigência da ata:
18/02/2022
até
18/02/2023
Data assinatura Ata
16/02/2022
Data publicação ata
18/02/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/02/2022
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparencia)
16/09/2022
2
17/02/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
16/09/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
RECURSOS ORDINARIOS
2
Fonte
214
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
Programa de trabalho
10.301.0002.2029.0000
Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude
4
Programa de trabalho
12.361.0016.2017.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
5
Programa de trabalho
82.440.0022.0380.000
Manutenção da Sec. de Assist. Social
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
PE 019.2021 - 16.02.2022.01.pdf
16/09/2022
baixar
2
Instrumento contratual
PE Nº 019.2021 - CONTRATO.pdf
16/09/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOÃO COELHO DE SANTANA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Diplomação 01' de 17/12/2020
***.546.174-**
xxxxxxxxxxx@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
WILLIAM JOHANNS LIMA SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 16/02/2022
***.689.433-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOELSON PORTELA DOS SANTOS
***.853.753-**
8633330082
cplcaraubasdopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ROBERLENO BRITO DA CUNHA
***.444.363-**
parcecont@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 19 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
5
RECARGA PARA IMPRESSORA LASERJET HP
49
UND
49.00
UND (Unidade)
98,00
4.802,00
15
CONSERTOS DE ESTABILIZADOR
37
SV
37.00
SV (Serviço)
90,00
3.330,00
4
RECARGA PARA IMPRESSORA SAMSUNG
14
UND
14.00
UND (Unidade)
98,00
1.372,00
3
RECARGA PARA IMPRESSORA BROTHER
42
UND
42.00
UND (Unidade)
115,00
4.830,00
14
CONSERTO DE FONTES
38
SV
38.00
SV (Serviço)
80,00
3.040,00
1-5 de 19 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
13/02/2023
24/05/2023 11:27
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
12
R$ 8.184,01
R$ 8.184,01
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 12 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 510
11/03/2022
196.00
196,00
196.00
196,00
0
0,00
05/10/2022 16:07
Nota Fiscal Nº 537
20/05/2022
1610.47
1.610,47
1610.47
1.610,47
0
0,00
05/10/2022 16:04
Nota Fiscal Nº 530
02/05/2022
496.37
496,37
496.37
496,37
0
0,00
05/10/2022 15:56
Nota Fiscal Nº 529
02/05/2022
502.58
502,58
502.58
502,58
0
0,00
05/10/2022 15:48
Nota Fiscal Nº 518
04/04/2022
558.00
558,00
558.00
558,00
0
0,00
05/10/2022 15:43
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
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