ÓRGÃO:
CAMARA DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-007754/22 (ID 395335)
Nº do contrato
004/2022
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de expediente (papelaria) para a Câmara Municipal de Picos - PI
Contratada(s)
ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME
CNPJ: 11.831.545/0001-66
Valor do contrato
R$ 70.260,05
(valor inicial)
Vigência
13/04/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
13/04/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/05/2022 16:45
últ. alteração
30/05/2022 16:51
Data finalização cadastro
30/05/2022 16:51
Vigência inicial
13/04/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007754/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2022
Número processo TCE
LW-003555/22
Processo administrativo Nº
007/2022
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/04/2022
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO E HOMOLOGAÇÃO - DOM)
30/05/2022
2
22/04/2022
Diário Oficial dos Municípios (FISCAL DE CONTRATO - DOM)
30/05/2022
3
22/04/2022
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
30/05/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Programa de trabalho
01.031.0001.2001.
3
Fonte
500
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
19 - CONTRATO_ _ OK.pdf
30/05/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '*********' de 01/01/2021
***.786.993-**
notas.pmbelempi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MODESTINA MARIA MARTINS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '036/2022' de 20/04/2022
***.620.493-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
THEOGENES COUTINHO FEITOSA
***.496.743-**
89934226238
camaramunicipalpicoscompras@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO (GRUPO SUPRIMENTOS)
***.331.263-**
suprimentos_picos@hotmail.com
TITULAR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
59
BORRACHA ESCOLAR BRANCA 40.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
0,90
90,00
58
TINTA PARA CARIMBO NAS COR AZUL 40 ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
5,85
175,50
61
CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA, NA COR AZUL
250
UND
250.00
UND (Unidade)
3,75
937,50
60
FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 30M
60
UND
60.00
UND (Unidade)
3,15
189,00
63
CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA, NA COR VERMELHA.
150
UND
150.00
UND (Unidade)
3,75
562,50
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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