ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-004869/22 (ID 372450)
Nº do contrato
357/2022 -PREGÃO ELET. Nº 59
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para apoiar a informatização e reposição de peças de informática das unidades de saúde mantidas pela Secretaria de Saúde Municipal de Piripiri
Contratada(s)
ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.488.226/0001-09
Valor do contrato
R$ 37.619,30
(valor inicial)
Vigência
14/03/2022 até 14/03/2023
Data assinatura
14/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
13991/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 59/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/04/2022 11:28
últ. alteração
05/04/2022 12:00
Data finalização cadastro
05/04/2022 12:00
Vigência inicial
14/03/2022
a
14/03/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004869/22
Finalizado em
Observação
04/04/22 11:34
primeira finalização
05/04/22 12:00
Motivo reabertura:
CORRIGIR DADOS
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 59/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-010443/21
Processo administrativo Nº
13991/2021
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PIRIPIRI
Nº/Ano da ata
15/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.553.861/0001-83
Nº/Ano procedimento
59/2021
Vigência da ata:
08/03/2022
até
08/03/2023
Data assinatura Ata
08/03/2022
Data publicação ata
28/03/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/03/2022
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 372)
04/04/2022
2
28/03/2022
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 337)
04/04/2022
3
28/03/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
04/04/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
4
Programa de trabalho
10.301.0002.1053.0000
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNID. B. DE SAÚDE E SMS
5
Programa de trabalho
10.302.0002.2027.000
PROGRAMA ESTADUAL DE CO – FINANCIAMENTO
Arquivos
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 357-2022 P.E. 59-2021.pdf
04/04/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 02/2021' de 04/01/2021
***.680.793-**
mauriz45@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 56.2021' de 20/01/2021
***.683.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Antonio Francisco de Sena Almeida
***.357.413-**
almeidalicitacoes@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
37
Cabos Usb Fêmea-Macho (EXTENSÃO) Cabos Usb Fêmea-Macho (EXTENSÃO)
20
UND
20.00
UND (Unidade)
7,50
150,00
33
Switch 08 portas - /100 Switch 08 portas - /100
15
UND
15.00
UND (Unidade)
82,66
1.239,90
28
Cabo USB (impressora) Cabo USB (impressora)
20
UND
20.00
UND (Unidade)
8,00
160,00
27
Cabo de força 10 amperes (alimentação) Cabo de força 10 amperes (alimentação)
15
UND
15.00
UND (Unidade)
20,00
300,00
25
Cabo de vídeo VGA-VGA Cabo de vídeo VGA-VGA
10
UND
10.00
UND (Unidade)
16,00
160,00
1-5 de 14 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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