ÓRGÃO:
P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-002658/22 (ID 350435)
Nº do contrato
PE-001/2022
Objeto (indivisível)
Aquisição de combustível para o abastecimento dos veículos automotores próprios desta Prefeitura e suas Secretarias Municipais.
Contratada(s)
PIPEL PICOS PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 07.483.266/0001-81
Valor do contrato
R$ 789.934,99
(valor inicial)
Vigência
10/02/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
10/02/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
002/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/02/2022 22:44
últ. alteração
22/02/2022 23:23
Data finalização cadastro
22/02/2022 23:23
Vigência inicial
10/02/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002658/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2022
Número processo TCE
LW-000768/22
Processo administrativo Nº
002/2022
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-5 de 9 publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/02/2022
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9&offset=10&page=3 - Aviso de Homologação)
22/02/2022
2
17/02/2022
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9&offset=10&page=3 - Extrato de Contrato)
22/02/2022
3
18/02/2022
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php - Aviso de Homologação PE 001/2022.)
22/02/2022
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18/02/2022
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php - Extrato de Contrato PE 001/2022.)
22/02/2022
5
18/02/2022
Mural (MURAL DA PREFEITURA - Extrato de Contrato PE 001/2022.)
22/02/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2201.0000
Manutenção da Administração Gera
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
4
Fonte
124
Outras Transferências do FNDE
5
Programa de trabalho
12.361.1510.2512.0000
Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Arquivos
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nome arquivo
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1
Outro
ATA de Abertura PE 001-2022.pdf
22/02/2022
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2
Outro
Proposta Final de Preços PE 001-2022.pdf
22/02/2022
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3
Outro
Termo de Homologação PE 001-2022 - Combustíveis.pdf
22/02/2022
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4
Extrato de publicação
Pub. Extrato de Contrato PE nº 001-2022 - Combustíveis.pdf
22/02/2022
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5
Extrato de publicação
Pub. Aviso de Homologação e Adjudicação PE 001-2022.pdf
22/02/2022
baixar
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
KELSIMAR DE ABREU SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DIPLOMA E ATA POSSE' de 01/01/2021
***.245.383-**
kelsimarabreu@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE ADAILTON DE SOUSA CHAGAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 33/2021' de 29/03/2021
***.414.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO JOSE DAS CHAGAS
***.552.018-**
89988191520
lucianojosechagas@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Raimundo de Sá Urtiga
***.713.393-**
ipueiras@gruporsa.com.br
Sócio administrador
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
148
R$ 744.378,96
R$ 744.378,95
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 148 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2273
14/02/2022
7810.00
7.810,00
7810.00
7.810,00
0
0,00
23/09/2022 08:55
Nota Fiscal Nº 2274
14/02/2022
6390.00
6.390,00
6390.00
6.390,00
0
0,00
23/09/2022 08:57
Nota Fiscal Nº 2275
14/02/2022
6780.00
6.780,00
6780.00
6.780,00
0
0,00
23/09/2022 09:01
Nota Fiscal Nº 2276
14/02/2022
7420.00
7.420,00
7420.00
7.420,00
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23/09/2022 09:02
Nota Fiscal Nº 2277
14/02/2022
5820.00
5.820,00
5820.00
5.820,00
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23/09/2022 09:04
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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