ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-002287/22 (ID 340101)
Nº do contrato
0143/2021
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa ou grupo de empresas para fornecimento de materiais diversos, bombas, motores e equipamentos a serem utilizados nos poços e sistemas de abastecimento d’água no Município de União-PI.
Contratada(s)
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI - EPP
CNPJ: 35.843.032/0001-33
Valor do contrato
R$ 140.700,00
(valor inicial)
Vigência
17/06/2021 até 17/06/2022
Data assinatura
17/06/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
073/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP021/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/02/2022 15:27
últ. alteração
15/02/2022 15:44
Data finalização cadastro
15/02/2022 15:44
Vigência inicial
17/06/2021
a
17/06/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002287/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP021/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005065/21
Processo administrativo Nº
073/2021
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
021/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
PP021/2021
Vigência da ata:
07/06/2021
até
07/06/2022
Data assinatura Ata
07/06/2021
Data publicação ata
16/06/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/06/2021
Diário Oficial dos Municípios ()
15/02/2022
2
15/02/2021
Sítio Eletrônico Oficial ()
15/02/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.00
3
Elemento de despesa
33.90.39
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
publicação do extrato 143.pdf
15/02/2022
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 143 ASSINADO AGUALIMPA.pdf
15/02/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
VERLANNY VIANA TORRES DE SOUSA FERNANDES
Titular
ui-button
ato de designação nº '167/21' de 15/04/2021
***.602.453-**
verlannyv@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TELMA MARIA MEDEIROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '167/21' de 15/04/2021
***.810.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL
***.362.733-**
86998127459
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA DO SOCORRO DA COSTA LIMA VERDE
***.382.803-**
AGUALIMPALTDA@BOL.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 60 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
05
102
102 CAIXA D'ÁGUA CAP FIBRA VIDRO 15.000L UD 9.275,00 1 9.275,00
1
UND
1.00
UND (Unidade)
8.664,00
8.664,00
05
101
101 CAIXA D'ÁGUA CAP POLIETILENO 5.000L UD 4.335,00 4 17.340,00
4
UND
4.00
UND (Unidade)
2.817,00
11.268,00
05
100
100 CAIXA D’ÁGUA CAP POLIETILENO 3.000L UD 2.845,00 8 22.760,00
8
UND
8.00
UND (Unidade)
1.778,00
14.224,00
05
99
99 CAIXA D'ÁGUA CAP POLIETILENO 10.000L UD 8.286,00 4 33.144,00
4
UND
4.00
UND (Unidade)
6.411,00
25.644,00
01
52
VÁLVULA RET. HORIZ. EM BRONZE 2" UD 275,00 30 8.250,00
30
UND
30.00
UND (Unidade)
232,00
6.960,00
1-5 de 60 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 38.409,20
R$ 0,00
R$ 38.409,20
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2310
06/07/2021
3511.70
3.511,70
0
0,00
3511.70
3.511,70
13/10/2022 12:12
Nota Fiscal Nº 2884
06/09/2021
24930.50
24.930,50
0
0,00
24930.50
24.930,50
18/10/2022 14:23
Nota Fiscal Nº 002869
24/08/2021
1778.00
1.778,00
0
0,00
1778.00
1.778,00
21/10/2022 10:36
Nota Fiscal Nº 2997
02/09/2021
1778.00
1.778,00
0
0,00
1778.00
1.778,00
22/10/2022 10:10
Nota Fiscal Nº 3162
17/09/2021
6411.00
6.411,00
0
0,00
6411.00
6.411,00
22/10/2022 10:19
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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