ÓRGÃO:
P. M. DE VARZEA GRANDE
CONTROLE TCE:
CW-001249/22 (ID 329064)
Nº do contrato
01.2212/2021
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção e ferramentas, por meio de registro de preços, para a Prefeitura e Secretarias Municipais de Várzea Grande-PI.
Contratada(s)
J. N. MONTE CIA. LTDA
CNPJ: 10.572.805/0001-63
Valor do contrato
R$ 38.535,55
(valor inicial)
Vigência
22/12/2021 até 22/12/2022
Data assinatura
22/12/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PE 015/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 015/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/01/2022 10:50
últ. alteração
26/01/2022 10:57
Data finalização cadastro
26/01/2022 10:57
Vigência inicial
22/12/2021
a
22/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001249/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 015/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-010186/21
Processo administrativo Nº
PE 015/2021
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VARZEA GRANDE
Nº/Ano da ata
012/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.554.950/0001-44
Nº/Ano procedimento
PE 015/2021
Vigência da ata:
21/12/2021
até
21/12/2022
Data assinatura Ata
21/12/2021
Data publicação ata
22/12/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/12/2021
Diário Oficial dos Municípios ()
26/01/2022
2
23/12/2021
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
26/01/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Órgão: 03 Sec. Mun. Adm.Finanças e Planejamento Órgão: 0301 DEPART.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTE
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
3
Programa de trabalho
15.122.0003.2055.0000
Manutenção e Encargos do Departamento de Obras
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
08. EXTRATO DE CONTRATO - PE015-2021 - DOM.pdf
26/01/2022
baixar
2
Instrumento contratual
07. CONTRATO Nº 01.2212-2021 - PE 015-2021 - J. N. MONTE - ASSINADO OK.pdf
26/01/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Robert Eudes Nunes de Sousa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 001/2021' de 04/01/2021
***.757.033-**
cplvarzeagrandepi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Robert Eudes Nunes de Sousa
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº 'portaria 001/2021' de 04/01/2021
***.757.033-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO DE SOUSA FIGUEREDO
***.501.163-**
00000000000
antonio_69vg@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JEOVÁ DE FARIAS MONTE JUNIOR
***.033.363-**
jeovadefarias@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 15 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
28
LUVA COURO RASPA CANO CURTO
30
UND
30.00
UND (Unidade)
13,20
396,00
25
LIXA MASSA VERMELHA 120
250
UND
250.00
UND (Unidade)
0,90
225,00
14
CIMENTO SACO C/ 50KG
400
SAC
400.00
SAC (Saco)
33,56
13.426,00
4
ARGAMASSA COLANTE, TIPO ACI, SACO C/ 20KG
200
PCT
200.00
PCT (Pacote)
7,99
1.598,00
40
OCULOS INCOLOR
20
UND
20.00
UND (Unidade)
8,00
160,00
1-5 de 15 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
10
R$ 20.976,34
R$ 0,00
R$ 20.976,34
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 10 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 820
29/04/2022
2013.60
2.013,60
0
0,00
2013.60
2.013,60
05/10/2022 17:01
Nota Fiscal Nº 827
11/05/2022
2013.60
2.013,60
0
0,00
2013.60
2.013,60
05/10/2022 17:04
Nota Fiscal Nº 850
24/06/2022
1642.01
1.642,01
0
0,00
1642.01
1.642,01
05/10/2022 17:06
Nota Fiscal Nº 836
26/05/2022
2684.80
2.684,80
0
0,00
2684.80
2.684,80
05/10/2022 17:08
Nota Fiscal Nº 903
23/08/2022
2013.60
2.013,60
0
0,00
2013.60
2.013,60
05/10/2022 17:10
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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