ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-000464/22 (ID 328279)
Nº do contrato
01.0501/2022
Objeto (divisível - Por item)
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.
Contratada(s)
M R CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 23.383.160/0001-62
Valor do contrato
R$ 216.837,10
(valor inicial)
Vigência
05/01/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
05/01/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
2192/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 010/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/01/2022 09:20
últ. alteração
19/01/2022 10:01
Data finalização cadastro
19/01/2022 10:01
Vigência inicial
05/01/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000464/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 010/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005635/21
Processo administrativo Nº
2192/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
022/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 010/2021
Vigência da ata:
23/06/2021
até
22/06/2022
Data assinatura Ata
23/06/2021
Data publicação ata
25/06/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/01/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
10/01/2022
2
07/01/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
10/01/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
2
Programa de trabalho
12.361.0009.2077.
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
116
5
Programa de trabalho
12.361.0009.2028.
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 01.0501-2022 (PE 010-2021) M & S - EDUCAÇÃO (1).PDF
10/01/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA JOSÉ ANDRADE SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE ' de 01/04/2021
***.786.183-**
nãotem@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Kayo Victor Silva de Almeida
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DATA DA POSSE' de 12/05/2021
***.023.143-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ELANE INACIO DO VALE
***.644.123-**
orcamento.mnconstrucoes@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
179
COLA PARA MADEIRA 75 G
5
KG
5.00
KG (Quilograma)
7,99
39,95
190
CIMENTO CP II – SACO COM 50 KG
2.000
SAC
2000.00
SAC (Saco)
29,00
58.000,00
22
TÊ DE 150 MM
20
UND
20.00
UND (Unidade)
43,29
865,80
172
RIPA DE MADEIRA 1,0CM X 5,0CM
100
MT
100.00
MT (Metro)
2,29
229,00
11
TUBO DE 150 MM, VARA DE 6 M
30
UND
30.00
UND (Unidade)
210,00
6.300,00
1-5 de 56 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
6
R$ 216.837,10
R$ 0,00
R$ 216.837,10
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 6 documentos
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N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000645
12/01/2022
23572.70
23.572,70
0
0,00
23572.70
23.572,70
27/10/2022 10:02
Nota Fiscal Nº 000000651
01/02/2022
42038.97
42.038,97
0
0,00
42038.97
42.038,97
27/10/2022 10:05
Nota Fiscal Nº 000000652
11/02/2022
44053.50
44.053,50
0
0,00
44053.50
44.053,50
27/10/2022 10:09
Nota Fiscal Nº 000000662
10/03/2022
30502.38
30.502,38
0
0,00
30502.38
30.502,38
27/10/2022 10:15
Nota Fiscal Nº 000000658
22/02/2022
46156.70
46.156,70
0
0,00
46156.70
46.156,70
27/10/2022 10:34
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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