ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-015555/21 (ID 327465)
Nº do contrato
154/2021
Objeto (divisível - Por item)
. O presente contrato tem por objeto a aquisição em caráter de urgência de materiais médico-hospitalares fracassados em licitação anterior para abastecimento dos estabelecimentos de saúde vinculados à DAB e DAE da FMS.
Contratada(s)
ICLL MENDES EIRELI
CNPJ: 10.985.550/0001-60
Valor do contrato
R$ 626.000,00
(valor inicial)
Vigência
21/12/2021 até 19/06/2022
Data assinatura
21/12/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00045043933/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/12/2021 10:12
últ. alteração
28/12/2021 10:34
Data finalização cadastro
28/12/2021 10:34
Vigência inicial
21/12/2021
a
19/06/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015555/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 154/2021
Processo administrativo Nº
00045043933/2021
Fundamentação legal da dispensa de licitação
nullnull
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/12/2021
Diário Oficial dos Municípios (DOM TERESINA, PÁGINA 3, N° 3.175)
28/12/2021
2
10/12/2021
Sítio Eletrônico Oficial (Extrato portaria n° 458/2021 DOOM N° 3.166, TERESINA - ANO 2021)
28/12/2021
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
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1
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.302.0015.2673.
2
Fonte
221
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde.
3
Fonte
214
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
5
Fonte
213
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO Nº 154-2021 I C L L MENDES EIRELI - IC HOSP..pdf
28/12/2021
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1-1 de 1 arquivo(s)
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
HANDERSON RODRIGUES SILVA LIMA
Titular
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ato de designação nº '458/2021' de 09/12/2021
***.873.543-**
fms.geafa@yahoo.com.br
DANILO DE SOUSA SARAIVA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '458/2021' de 09/12/2021
***.686.763-**
farmaciafht@gmail.com
Dayana Maria Pessoa de Sousa
Suplente
ui-button
ato de designação nº '458/2021' de 09/12/2021
***.407.223-**
caf.hut@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Carolyne Soares Vasconcelos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '458/2021' de 09/12/2021
***.087.663-**
Ravena Cristina Lima Sá de Moraes Lopes
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '458/2021' de 09/12/2021
***.829.923-**
Narjara Lopes da Silveira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '458/2021' de 09/12/2021
***.337.513-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTÔNIO GILBERTO ALBUQUERQUE BRITO
***.224.983-**
8632288716
presidencia.fms.teresina@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IVO CESAR LOPES LEITE MENDES
***.447.953-**
ivo_cesar@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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n° item
item
quant
quant
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val unit
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01
Codigo e-governe: 20671- Compressa Campo Operatório 45 cm x 50 cm (Dimensão aberta), não estéril, pacote com 50 unidades, 4camadas, alça de segurança (cadarço duplo, mínimo 18cm) peso mínimo por cada campo 27 g, estando em conformidade com a norma da ABNT 14.767. Material 100% algodão, possuindo trama e urdume regulares com ausência de fiapos, alvejante óptico, amido e sujidade, com alça fixada na borda, acabamento com auréola e bainha em overlock. Permita absorção imediata de fluidos e sangue. Embalagem plástica que promova a proteção do produto. Embalagem contendo externamente os d
8.000
PCT
8000.00
PCT (Pacote)
78,25
626.000,00
1-1 de 1 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
14
R$ 626.000,00
R$ 0,00
R$ 626.000,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 14 documentos
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3
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 5103
31/01/2022
48515.00
48.515,00
0
0,00
48515.00
48.515,00
27/10/2022 11:00
Nota Fiscal Nº 5104
31/01/2022
48671.50
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0
0,00
48671.50
48.671,50
27/10/2022 11:16
Nota Fiscal Nº 5106
31/01/2022
49297.50
49.297,50
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49297.50
49.297,50
27/10/2022 11:21
Nota Fiscal Nº 5105
31/01/2022
48906.25
48.906,25
0
0,00
48906.25
48.906,25
27/10/2022 11:18
Nota Fiscal Nº 5107
31/01/2022
49375.75
49.375,75
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49375.75
49.375,75
27/10/2022 11:25
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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