ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-011865/21 (ID 263922)
Nº do contrato
1660 - PREGÃO ELETRONICO Nº 53/2021
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL- SESAM.
Contratada(s)
SALES & CARVALHO LTDA-ME (M. SALES PNEUS AUTO CENTER)
CNPJ: 09.150.462/0001-60
Valor do contrato
R$ 87.899,73
(valor inicial)
Vigência
01/10/2021 até 01/10/2022
Data assinatura
01/10/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
14970/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 53/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/10/2021 12:32
últ. alteração
14/10/2021 12:40
Data finalização cadastro
14/10/2021 12:40
Vigência inicial
01/10/2021
a
01/10/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011865/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 53/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008691/21
Processo administrativo Nº
14970/2021
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PIRIPIRI
Nº/Ano da ata
34/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.553.861/0001-83
Nº/Ano procedimento
53/2021
Vigência da ata:
29/09/2021
até
28/09/2022
Data assinatura Ata
29/09/2021
Data publicação ata
07/10/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/10/2021
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 106)
14/10/2021
2
07/10/2021
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 295)
14/10/2021
3
07/10/2021
Sítio Eletrônico Oficial ()
14/10/2021
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020700
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2
Programa de trabalho
13.301.0002.2036.0000
SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3
Programa de trabalho
10.302.0002.2027.0000
PROGRAMA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO
4
Elemento de despesa
33.90.39
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
14/10/2021
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 02/2021' de 04/01/2021
***.680.793-**
mauriz45@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 56.2021' de 20/01/2021
***.683.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Manuel Sales de Carvalho Filho
***.668.273-**
cplbrasileirapi@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
9
BATERIA 100 AMP
10
UND
10.00
UND (Unidade)
600,00
6.000,00
8
BATERIA 150 AMP
5
UND
5.00
UND (Unidade)
580,00
2.900,00
7
BATERIA 60 AMP
10
UND
10.00
UND (Unidade)
240,00
2.400,00
6
BATERIA 70 AMP
15
UND
15.00
UND (Unidade)
393,33
5.899,95
5
PNEU 225/75r/16
24
UND
24.00
UND (Unidade)
708,33
16.999,92
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
03/11/2021
09/11/2021 10:10
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
12
R$ 79.536,47
R$ 0,00
R$ 79.536,47
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 12 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2361
12/05/2021
17540.00
17.540,00
0
0,00
17540.00
17.540,00
14/09/2022 12:59
Nota Fiscal Nº 2430
13/10/2021
5759.96
5.759,96
0
0,00
5759.96
5.759,96
14/09/2022 13:01
Nota Fiscal Nº 2431
13/10/2021
4320.00
4.320,00
0
0,00
4320.00
4.320,00
14/09/2022 13:07
Nota Fiscal Nº 2432
13/10/2021
1160.00
1.160,00
0
0,00
1160.00
1.160,00
14/09/2022 13:09
Nota Fiscal Nº 2433
14/10/2021
4739.99
4.739,99
0
0,00
4739.99
4.739,99
14/09/2022 13:14
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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