ÓRGÃO:
P. M. DE JERUMENHA
CONTROLE TCE:
CW-011518/21 (ID 253600)
Nº do contrato
044,045,046,047/2021
Objeto (indivisível)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE JERUMENHA-PI.
Contratada(s)
M.M. FEITOSA -EPP
CNPJ: 03.012.347/0001-42
Valor do contrato
R$ 275.940,00
(valor inicial)
Vigência
17/05/2021 até 31/12/2021
Data assinatura
17/05/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
021/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/10/2021 10:05
últ. alteração
07/10/2021 10:15
Data finalização cadastro
07/10/2021 10:15
Vigência inicial
17/05/2021
a
31/12/2021
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011518/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2021
Número processo TCE
LW-004890/21
Processo administrativo Nº
021/2021
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/05/2021
Diário Oficial dos Municípios (www.diarioficialdosmunicipios.org)
07/10/2021
2
17/05/2021
Jornal de Grande Circulação (jornal meio norte)
07/10/2021
3
17/05/2021
Sítio Eletrônico Oficial (jerumenha.pi.gov.br)
07/10/2021
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Programa de trabalho
20.240.0000.0000.0000
3
Fonte
00000003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 - Secretaria Municipal de Administração Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção da Secretaria de Administração Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura Projeto/Atividade:2076 - Manutenção do Departamento de Ensino Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 03- Fundo Man. Desenv. Educação Básica – FUNDEB Projeto/Atividade: 2081 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01- Fundo Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 2055 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 2021 - Manutenção da Sec. De Ass. Social Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Projeto/Atividade: 2021
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato Nº 047-2021 Pneus social.pdf
07/10/2021
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato Nº 046-2021 Pneus saúde.pdf
07/10/2021
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3
Instrumento contratual
Contrato Nº 044-2021 Pneus gabinete adm. agricultura.pdf
07/10/2021
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4
Instrumento contratual
Contrato Nº 045-2021 Peneus educação.pdf
07/10/2021
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1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.850.783-**
folha@acessomunicipal.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RAQUEL BRITO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '095' de 04/01/2021
***.642.573-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
***.850.783-**
89355000000
folha@acessomunicipal.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARLENE MARIA FEITOSA
***.018.978-**
JRPNEUS08935223425@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
9
R$ 70.210,00
R$ 0,00
R$ 70.210,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 9 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3284
24/03/2021
500.00
500,00
0
0,00
500.00
500,00
17/10/2022 13:41
Nota Fiscal Nº 3350
09/07/2021
16460.00
16.460,00
0
0,00
16460.00
16.460,00
17/10/2022 13:48
Nota Fiscal Nº 3430
02/10/2021
9950.00
9.950,00
0
0,00
9950.00
9.950,00
17/10/2022 13:53
Nota Fiscal Nº 3431
02/10/2021
6060.00
6.060,00
0
0,00
6060.00
6.060,00
17/10/2022 13:58
Nota Fiscal Nº 3432
02/10/2021
1960.00
1.960,00
0
0,00
1960.00
1.960,00
17/10/2022 14:03
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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