ÓRGÃO:
P. M. DE JOSE DE FREITAS
CONTROLE TCE:
CW-009550/21 (ID 241625)
Nº do contrato
080/2021
Objeto (divisível - Por lote)
SRP - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS/PI E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES. conforme especificações contidas no Termo de Referência.
Contratada(s)
E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS-ME
CNPJ: 19.768.437/0001-06
Valor do contrato
R$ 67.350,10
(valor inicial)
R$ 67.350,10
(valor atualizado)
Vigência
17/08/2021 até 31/12/2026
Data assinatura
17/08/2021
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
071/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/08/2021 14:52
últ. alteração
24/01/2025 13:33
Data finalização cadastro
19/08/2021 14:58
Vigência inicial
17/08/2021
a
17/08/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009550/21
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006869/21
Processo administrativo Nº
071/2021
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JOSE DE FREITAS
Nº/Ano da ata
008/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.554.786/0001-75
Nº/Ano procedimento
011/2021
Vigência da ata:
09/08/2021
até
09/08/2022
Data assinatura Ata
06/08/2021
Data publicação ata
09/08/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/08/2021
Diário Oficial da União (publicação diario oficial da união )
19/08/2021
2
19/08/2021
Diário Oficial dos Municípios (publicação diario oficial dos municípios )
19/08/2021
3
19/08/2021
Diário Oficial próprio (publicação site oficial da prefeitura municipal de Jose de Freitas )
19/08/2021
4
19/08/2021
Sítio Eletrônico Oficial (publicação portal transparência )
19/08/2021
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
311
2
Fonte
214
3
Fonte
113
4
Programa de trabalho
08.244.0006.2085.0000
5
Programa de trabalho
08.243.0072.2060.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO NOVA AMERICA-corrigido.pdf
19/08/2021
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2021' de 04/01/2021
***.763.013-**
comprasprefeiturajf@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '32/2021' de 15/01/2021
***.873.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA
***.548.153-**
86994164927
NARARAWENAC@GMAIL.COM
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANTONIO ALBERTO ALCÂNTARA COSTA
***.228.963-**
dscontabeis@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 75 registros
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P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
019
DESINFETANTE LIQ 12/1000 ML
33,75
UND
33.75
UND (Unidade)
3,10
104,62
001
018
DESINCRUSTANTE 500 ML
225
UND
225.00
UND (Unidade)
3,20
720,00
001
017
DESENGORDURANTE 12/500 ML
45
UND
45.00
UND (Unidade)
2,74
123,30
001
016
CREME DENTAL 12/90 G
112,5
DUZ
112.50
DUZ (Dúzia)
13,73
1.544,62
001
015
COPO DESC 100/180 ML
2.025
UND
2025.00
UND (Unidade)
3,00
6.075,00
1-5 de 75 registros
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5
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-5 de 5 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
17/08/2022
19/08/2022 12:42
anexos
Termo aditivo Nº 2
08/08/2023
10/08/2023 11:56
anexos
Termo aditivo Nº 3
05/08/2024
07/08/2024 09:07
anexos
Termo aditivo Nº 4
31/12/2024
24/01/2025 13:33
anexos
Termo aditivo Nº 5
10/12/2025
16/12/2025 16:38
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 19.555,76
R$ 0,00
R$ 19.555,76
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000008363
27/10/2022
19555.76
19.555,76
0
0,00
19555.76
19.555,76
26/06/2023 09:45
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...