ÓRGÃO:
FMS DE DOM EXPEDITO LOPES
CONTROLE TCE:
CW-004045/19 (ID 24161)
Nº do contrato
065/2019
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de Materiais Odontológicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde do município.
Contratada(s)
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA – EPP (DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO)
CNPJ: 23.510.282/0001-72
Valor do contrato
R$ 81.954,70
(valor inicial)
Vigência
09/08/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
09/08/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
026/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/08/2019 10:08
últ. alteração
23/08/2019 10:32
Data finalização cadastro
23/08/2019 10:32
Vigência inicial
09/08/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004045/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2019
Número processo TCE
LW-004775/19
Processo administrativo Nº
026/2019
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/08/2019
Mural (DA PREFEITURA MUNICIPAL)
23/08/2019
2
14/08/2019
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.)
23/08/2019
3
22/08/2019
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO.)
23/08/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FMS, FUS FNS BLATB, FMS CUSTEIO
2
Programa de trabalho
10.122.0005.2602
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO DO PREGÃO 019-2019. DENTAL FLORIANO.pdf
23/08/2019
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2017' de 02/01/2017
***.446.213-**
valmircontador1@uol.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
WENERSAMIO ARAUJO DE MOURA LUZ
Fiscal requisitante
ui-button
ato de designação nº '02/2017' de 02/01/2017
***.810.163-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSIEL MOURA DO VALE
***.561.513-**
8934441173
josielmouravale@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA
***.175.813-**
distribuidora_dentalfloriano@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
Materiais Odontológicos
1
UND
1.00
UND (Unidade)
81.954,70
81.954,70
1-1 de 1 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
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0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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