ÓRGÃO:
P. M. DE BERTOLINIA
CONTROLE TCE:
CW-009433/21 (ID 241508)
Nº do contrato
009PP/2021
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades de todas as Secretarias Municipais
Contratada(s)
CASA DAS EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 01.999.006/0001-87
Valor do contrato
R$ 208.000,00
(valor inicial)
Vigência
04/03/2021 até 31/12/2021
Data assinatura
04/03/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007PP/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/08/2021 08:38
últ. alteração
18/08/2021 09:30
Data finalização cadastro
18/08/2021 09:30
Vigência inicial
04/03/2021
a
31/12/2021
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009433/21
Finalizado em
Observação
18/08/21 09:05
primeira finalização
18/08/21 09:30
Motivo reabertura:
RETIFICAR NÚMERO DO CONTRATO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2021
Número processo TCE
LW-001595/21
Processo administrativo Nº
007PP/2021
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/03/2021
Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 12 de Março de 2021 • Edição IVCCLXXX)
18/08/2021
2
12/03/2021
Sítio Eletrônico Oficial (https://bertolinia.pi.gov.br/bertolinia/licitacoes/detalhar?idLicitacao=63)
18/08/2021
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
10010000
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
04.122.1014.2024.0000
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO.
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 009 DIGITALIZADO.pdf
18/08/2021
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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Linhas por página
5
10
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Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GERALDO FONSECA CORREIA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.106.311-**
dfaliancacontabil@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
HORTENCIMAR RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '082/2021' de 05/04/2021
***.169.923-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GERALDO FONSECA CORREIA
***.106.311-**
89994458558
dfaliancacontabil@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Raimundo Klinger Pereira de Oliveira
***.065.153-**
RAIMUNDOKLINGER@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE OUTORGADO
Detalhe do objeto
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item
quant
quant
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val unit
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158
TRANSPARÊNCIA P/USO CAIXA C/50 FOLHAS. MANUAL 216X279 MM. MR. ACRIMET
15
CX
15.00
CX (Caixa)
27,00
405,00
157
TRANSFERIDOR ESCOLAR PLÁSTICO, TAMANHO 2CM, COM 360°. MR. CIS
20
UND
20.00
UND (Unidade)
2,00
40,00
156
TOALHA DE ROSTO. MR. ARJOTEC
80
UND
80.00
UND (Unidade)
3,00
240,00
155
TINTURA PARA PINTURA FACIAL - CONJUNTO 06 FRASCOS DE PASTA COLORIDA DE 5G CADA, TEXTURA MACIA, PRODUTO ATÓXICO. MR. COLOR SET
50
EST
50.00
EST (Estojo)
7,07
353,50
154
TINTA PARA PINTURA A DEDO, CONJUNTO COM 06 UNIDADES DE 30 ML CADA, COMPOSIÇÃO COLORANTES, ÁGUA ESPESSANTE, CARGA INERTE E CONSERVANTE. MR. COLOR SET
50
EST
50.00
EST (Estojo)
4,06
203,00
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Subcontratações
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subcontratado
valor
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dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
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Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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