ÓRGÃO:
P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLE TCE:
CW-009078/21 (ID 231154)
Nº do contrato
038/2021
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de bens de consumo duráveis e não duráveis para a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Tapuio - PI.
Contratada(s)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA,
CNPJ: 10.645.510/0001-70
Valor do contrato
R$ 2.051.451,19
(valor inicial)
R$ 2.564.313,98
(valor atualizado)
Vigência
11/06/2021 até 10/10/2022
Data assinatura
11/06/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
038/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
SIM
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/08/2021 16:19
últ. alteração
31/08/2022 11:26
Data finalização cadastro
10/08/2021 18:18
Vigência inicial
11/06/2021
a
10/06/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009078/21
Finalizado em
Observação
10/08/21 16:28
primeira finalização
10/08/21 18:18
Motivo reabertura:
CORREÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2021
Número processo TCE
LW-005046/21
Processo administrativo Nº
038/2021
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/06/2021
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
10/08/2021
2
14/06/2021
Sítio Eletrônico Oficial (DOM)
10/08/2021
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM / FMS / COVID-19 / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM / FMS / COVID-19 / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM / FMS / COVID-19 / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
PE 003.2021 - Medicamento.pdf
10/08/2021
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.851.073-**
licitacaosmt2025@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE RIBAMAR DE ARAUJO NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '003' de 01/01/2021
***.514.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ERIKA SAMARA LIMA ARAUJO
***.342.463-**
86981158575
licitacaosmt2025@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Thiago Gomes Duarte
***.623.163-**
distribuidorasaudeevida@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
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val total (R$) em ordem crescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
8
130
VERNIZ COM FLUOR FLUORNIZ
11
UND
11.00
UND (Unidade)
29,00
319,00
8
129
VERNIZ CAVITARIO CAVITINI 15 ML
22
UND
22.00
UND (Unidade)
14,00
308,00
8
128
TRICRESOL FORMALINA 10 ML
55
UND
55.00
UND (Unidade)
10,00
550,00
8
127
TOUCA DESCARTÁVEL C/100
243
PCT
243.00
PCT (Pacote)
18,00
4.374,00
8
126
TIRA DE POLIÉSTER COM 50 UNIDADES
66
KIT
66.00
KIT (Kit)
1,70
112,20
1-5 de 1093 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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1
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
11/06/2022
31/08/2022 11:26
anexos
Execução
Ordernar por
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
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