ÓRGÃO:
P. M. DE CRISTINO CASTRO
CONTROLE TCE:
CW-002409/19 (ID 22461)
Nº do contrato
014PP/2019
Objeto (indivisível)
Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de material de limpeza e higiene, destinado às Secretarias municipais de Cristino Castro-PI, estimativa para 2019.
Contratada(s)
VIMASI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.576.243/0001-54
Valor do contrato
R$ 230.000,00
(valor inicial)
Vigência
30/05/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
30/05/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
013/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/06/2019 17:23
últ. alteração
21/06/2019 17:33
Data finalização cadastro
21/06/2019 17:33
Vigência inicial
30/05/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002409/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2019
Número processo TCE
LW-000439/19
Processo administrativo Nº
013/2019
Publicações
Ordernar por
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F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/06/2019
Diário Oficial dos Municípios (Publicação do Extrato de contrato (DOM))
21/06/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FMP, ICMS, Recursos Próprios, FUS, PAB, PSB, IGD SUAS, IGDBF, FUNDEB 40%, QSE, FMAS e outros repasses das Secretarias
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
Programa de Trabalho Administração 04.122.0005.2040.0000 Sec. de Obras 15.451.0040.2320.0000 Sec. de Educação 12.361.0030.2202.0000 Transporte Escolar 12.361.0032.2243.0000 QSE 12.361.0032.2246.0000 Sec. de Saúde FUS 10.301.0020.2160.0000 Atenção Básica 10.301.0020.2161.0000 Cofinanciamento 10.301.0020.2173.0000 SAMU 10.302.0020.2171.0000 CAPS 10.302.0020.2172.0000 FUNDEB 12.361.0030.2203.0000 FMAS 08.244.0016.2150.0000 IGS SUAS 08.244.0016.2158.0000 IGDBF 08.244.0016.2142.0000 Hospital 10.302.0027.2196.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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nome arquivo
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1
Extrato de publicação
DM_3836_111_Cristino_Castro_Extrato_Contrato_014-19_pag_58.pdf
21/06/2019
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2
Instrumento contratual
CONTRATO PP 014.pdf
21/06/2019
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Fábio do Nascimento Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '00000000000000000000' de 01/01/2017
***.429.003-**
sec.fabionascimento@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Fábio do Nascimento Silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '000000000000000' de 01/01/2017
***.429.003-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FLÁVIO MOURA COSTA
***.133.333-**
89994560130
comissaodelicitacao17cpl@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Francisco das Chagas Viana
***.644.573-**
francisco@email.com
Sócio
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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