ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-007602/21 (ID 209772)
Nº do contrato
16/2021
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de Empresa para Aquisição de material elétrico a fim de atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de União-PI e suas secretarias
Contratada(s)
SWAN ELETRICIDADE LTDA
CNPJ: 01.763.907/0001-75
Valor do contrato
R$ 72.086,00
(valor inicial)
Vigência
24/03/2021 até 24/03/2022
Data assinatura
24/03/2021
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
16/2021
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP007/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Contrato para combate
à COVID-19 ?
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/07/2021 14:31
últ. alteração
11/10/2021 12:59
Data finalização cadastro
11/10/2021 12:59
Vigência inicial
24/03/2021
a
24/03/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007602/21
Finalizado em
Observação
09/07/21 14:39
primeira finalização
09/07/21 14:57
Motivo reabertura:
CORRIGIR QUANTITATIVOS
02/09/21 12:46
Motivo reabertura:
corrigir quantidade no contrato.
11/10/21 12:59
Motivo reabertura:
corrigir quantitativo.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP007/2021
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001243/21
Processo administrativo Nº
16/2021
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
007/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
PP007/2021
Vigência da ata:
23/03/2021
até
23/03/2022
Data assinatura Ata
23/03/2021
Data publicação ata
19/04/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/04/2021
Diário Oficial dos Municípios ()
09/07/2021
2
15/04/2021
Sítio Eletrônico Oficial ()
09/07/2021
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
Extrato_Contrato_16-17 A_pag_311.pdf
09/07/2021
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 16-21-SWAN.pdf
09/07/2021
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
BRUNO RAFAEL DUTRA MARINHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '166/21' de 15/04/2021
***.046.573-**
brunomarinhouniao@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDIVALDO IRENE SAMPAIO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '166/21' de 15/04/2021
***.302.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL
***.362.733-**
86998127459
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JULIANO GOMES CRUZ
***.731.883-**
MCCSWAN@TERRA.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 32 registros
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5
6
7
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO: ALÇA 10MM COM FIOS DE AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, LAMINADO E TREFILADO: ELEMENTO ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. UND. 100 PLP
50
UND
50.00
UND (Unidade)
2,50
125,00
03
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO UND. 500 STI
250
UND
250.00
UND (Unidade)
11,00
2.750,00
04
BOCAL DE LOUÇA E-27:: COM FURO CENTRAL. UND. 300 DECORLUX
150
UND
150.00
UND (Unidade)
2,80
420,00
06
BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA, CURVO, COMPRIMENTO DE 2.000MM, DIÂMETRO DO TUBO DE 48MM. UND. 50 OLIVO R$ 55,00 SWAN ELETRICIDADE LTDA EPP
25
UND
25.00
UND (Unidade)
55,00
1.375,00
07
BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA, COMPRIMENTO DE 1.000MM, DIÂMETRO DO TUBO DE 25,4MM. UND. 700 OLIVO R$ 29,90 SWAN ELETRICIDADE LTDA EPP
350
UND
350.00
UND (Unidade)
29,90
10.465,00
1-5 de 32 registros
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1
2
3
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5
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7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 29.873,50
R$ 0,00
R$ 21.831,40
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
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1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 19176
09/04/2021
19081.40
19.081,40
0
0,00
19081.40
19.081,40
13/10/2022 15:55
Nota Fiscal Nº 19376
10/05/2021
2750.00
2.750,00
0
0,00
2750.00
2.750,00
14/10/2022 09:42
Nota Fiscal Nº 020652
05/10/2021
8042.10
8.042,10
0
0,00
0
0,00
24/10/2022 10:03
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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